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運(yùn)輸行業(yè)~6月~8月購買了固定資產(chǎn),車輛,未在當(dāng)月入賬。是否可以在本月入賬。 1、科目是借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,因?yàn)橹Ц犊钍怯蟹ㄈ怂饺藨糁Ц兜摹?2、如果本月一次性入賬,進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)很多,月底進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)結(jié)余很多,會(huì)不會(huì)有什么影響。 3、公司一直欠法人錢,本次入賬后又再次增加公司借法人資金。 以上會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)。

2020-10-09 18:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-09 18:19

1.可以 2.可以 3.你們有收入的嗎 他有實(shí)際出資嗎

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快賬用戶7674 追問 2020-10-09 18:24

法人有部分實(shí)際出資,其他部分為車輛另外購買人出資。相當(dāng)于雙方合資購買車輛,掛靠公司。追問2項(xiàng)如果一下子入固定資產(chǎn),會(huì)增加不到200萬的其他應(yīng)付款,另外進(jìn)項(xiàng)稅也一下子增加很多,后續(xù)估計(jì)都不需要交稅了,這樣的話,稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有疑問?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 18:27

只要你們有賬上有錢就可以還錢,如果沒有的話,正常做借款。如果做借款時(shí)間太長了,稅務(wù)局會(huì)要求你們約定利息交稅。

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快賬用戶7674 追問 2020-10-09 18:31

因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)結(jié)的比較慢,壓資金。所以周轉(zhuǎn)起來避免不了法人需要為公司墊付成本費(fèi)用。年底是否可以找筆錢進(jìn)入公司賬戶后,然后在還給法人。這樣進(jìn)入公司后,公司還給法人。如果這樣操作的話,應(yīng)該依什么明細(xì)做這項(xiàng)科目?是否有風(fēng)險(xiǎn)。

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齊紅老師 解答 2020-10-09 18:33

如果你們是剛成立的企業(yè),沒有必要這樣做的,正常掛賬就可以啊。

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快賬用戶7674 追問 2020-10-09 18:36

18年成立的公司

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齊紅老師 解答 2020-10-09 18:38

你們就借別人的錢,然后還錢,過一段時(shí)間再借你老板的,然后再還別人的。

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1.可以 2.可以 3.你們有收入的嗎 他有實(shí)際出資嗎
2020-10-09
你好!真實(shí)業(yè)務(wù)只可以的,折舊從次月開始計(jì)提之前的不要補(bǔ)提了,進(jìn)項(xiàng)稅可以先不全部認(rèn)證抵扣
2020-10-10
同學(xué)您好 問題比較多 分別是不同類型問題 還麻煩您按不同問題分別提問哈 會(huì)方便不同老師更好的為您解答?
2024-03-06
您好,2020年12月 借:主營業(yè)務(wù)成本-維修費(fèi),2022年也 計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本,這些分錄要紅沖了 借:未分配利潤(負(fù)),貸:銀行存款(負(fù)) 再:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 計(jì)算各年折舊,不是2024年的折舊 借:未分配利潤,貸:累計(jì)折舊 同時(shí)更正申報(bào)2020.2021.2022.2023年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。
2024-08-07
您好,賬好調(diào)的分錄紅沖,借:主營業(yè)務(wù)成本-維修費(fèi)(負(fù)),貸:銀行存款(負(fù)), 再借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 補(bǔ)折舊 借:管理費(fèi)用-折舊 貸:累計(jì)折舊 上面分錄損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 分錄都是做在24年賬套里的
2024-08-07
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