同學(xué)您好,您可以從9月份開始建賬,期初余額是8月末的余額,年初余額是1月1日的余額,也就是上年12月31的余額,還需要同時填寫本年1-8月份的本期借方和貸方累計發(fā)生額
老師,我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù),公司成立幾年了,之前沒建帳,但固定資產(chǎn),累計折舊有購買來的累計數(shù),貨幣資金有余額,應(yīng)付應(yīng)收有累計應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù),存貨有所有存貨的數(shù),然后應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計數(shù),這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦,但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤應(yīng)該怎么取數(shù)?I 還有利潤表收入,成本,費用只有8月的數(shù),這兩個報表這么取數(shù)對嗎?利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣,要怎么取數(shù)?
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生,這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
老師,我們收到代帳公司交接的資料。資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都只到8月份。如果現(xiàn)在建帳的話,可以建9月的嗎?期初余額按哪個填?因為現(xiàn)在要報稅,是不是沒有九月份的帳也無法報稅,要先把九月份的帳建好做好。
老師:去年匯算清繳的時候,公司負(fù)債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財務(wù)里面按照1月份開始建的帳,然后那個去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了,但是每個季度申報的時候,他又在申報表里面,怎么辦呢?怎么補錄一個會計分錄合適呢?要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元,然后申報表里面又是減掉了的。那怎么辦,有什么方法可以更正嗎?期初輸入不進(jìn)去了,必須是先輸入期初,才能開始建帳呢?我是億企贏的財務(wù)軟件。
老師好我們是物流公司,7 8 9 10四個月的帳之前記得比較亂,沒分明細(xì),只有總收入總支出 余額,現(xiàn)在要把前幾個月各個月的帳分明細(xì),應(yīng)收、應(yīng)付、應(yīng)付、未付,11月份支付著九、十月份的帳,十月份也有支付的九月份的,應(yīng)收賬款金額也不是實際收到的, 因為有罰款 ,當(dāng)時無法查具體多少 ,應(yīng)收和實付有差價 ,差價是中間利潤,我是11.3 號正式接手的 他們想把之前的全都算清,怎么才能更好的把前幾個月的應(yīng)收、應(yīng)付、未收、未付算清楚
過戶的公司要把之前的章作廢重刻嗎
在產(chǎn)品電費剩下很多怎么辦
老師,當(dāng)月進(jìn)項足夠的情況下可以不交增值稅嗎
增值稅可以以年為單位交嗎
老師這個首次追索權(quán)是六個月還是兩年?追索權(quán)麻煩講解一下
老師,發(fā)票核查表里有給公司開具的電子票,但公司不知道也未入賬,這種情況怎么辦
老師,出納發(fā)工資沒有老板的簽字,會計有責(zé)任嗎
老師,公司90萬的機械更換配件,花費9000元,如何入賬?計入什么會計科目
請問一下 小微企業(yè)和小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過10萬的話,免教育和地方教育附加?2025年現(xiàn)在也試用嗎?
老師,公司90萬的機械更換配件,花費9000元,如何入賬?計入什么會計科目
也就是說,我可以按照科目余額表的期末余額填寫九月份的期初余額??颇坑囝~表的本期發(fā)生額的借方以及貸方,也就是本年一至八月份的本期借方和貸方累計發(fā)生額的數(shù)。對
是的,是這樣的,年初余額會自動生成,您到時候核對一下