同學(xué)你好 這個(gè)就是在庫(kù)存里的,不用重新入庫(kù)的
老師,我想請(qǐng)問一下,這個(gè)舊庫(kù)存重新入庫(kù)怎么做分錄呢?情況是這樣的,我們營(yíng)利醫(yī)院是換了經(jīng)營(yíng)人,原來舊賬沒有弄清楚放在一旁的,重新建了新賬套,從8月份開始所有數(shù)據(jù)都是新的,但是原來庫(kù)房留了試劑,藥品這些,然后重新入了庫(kù),怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問,我們公司是做3D動(dòng)畫設(shè)計(jì)的,前期積累了大量的數(shù)據(jù)庫(kù)資源,但是沒有申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán),現(xiàn)在想要重新做賬(因?yàn)楣颈皇召?gòu)了),請(qǐng)問該怎樣做賬務(wù)調(diào)整呢?原來的財(cái)務(wù)是把這些費(fèi)用計(jì)入了開發(fā)費(fèi)用,一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,掛在資產(chǎn)負(fù)債的存貨科目了…老師,我們能做無形資產(chǎn)么?業(yè)務(wù)人員說,這些數(shù)據(jù)資源都是可以重復(fù)使用的,一般對(duì)外是授權(quán)使用收入…
老師,請(qǐng)問一下,我們是盈利醫(yī)院,之前一批股東出了錢請(qǐng)了和另外一個(gè)醫(yī)院合作經(jīng)營(yíng),就是股東出錢,他們出人這種方式經(jīng)營(yíng),但是后來醫(yī)院出了點(diǎn)事情,這批人走了,把賬上的錢也轉(zhuǎn)走了(理由是發(fā)工資,因?yàn)樗麄兊墓べY一直由原來的醫(yī)院發(fā)的),他們走了以后,后來又來了幾個(gè)股東,把這堆股份接了下來,但是之前的賬上的數(shù)據(jù)他們都不認(rèn),所以現(xiàn)在兩邊在打官司,現(xiàn)在賬是重新建立了,期初數(shù)據(jù)是0,請(qǐng)問兩個(gè)賬的數(shù)據(jù)怎么銜接呢?
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù)的,發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù),發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
跨年發(fā)放的工資需注意歸屬年度,避免影響專項(xiàng)附加扣除的年度限額??,這句話是什么意思?
老師,我們公司買了一臺(tái)車子,每個(gè)月按揭的,有利息,這個(gè)利息對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給我們,準(zhǔn)備等付清的時(shí)候再開,我們現(xiàn)在已經(jīng)入的利息支出了,這個(gè)能不能稅前扣除呀?
項(xiàng)目工人工資我記到項(xiàng)目成本里了 沒有經(jīng)過管理費(fèi)用科目 現(xiàn)在所得稅匯算 職工薪酬那里是0 這有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,公轉(zhuǎn)私付給A(個(gè)人)500000簽的貨款合同然后收到B轉(zhuǎn)來的500000可以對(duì)沖嗎?
貿(mào)易公司報(bào)關(guān)出口是根據(jù)報(bào)關(guān)單做銷售還是根據(jù)發(fā)票做銷售
董孝彬老師 今天上午我給你說的那個(gè)會(huì)計(jì) 為啥說她想通過給領(lǐng)導(dǎo)說另一個(gè)會(huì)計(jì)背后說我 的壞話 這件事拿捏我 取代我
老師,請(qǐng)幫我看看這個(gè)可以調(diào)平嗎?如果不影響收款發(fā)票的話咋調(diào)
暫估收入,匯算清繳前沒有開票,要不要調(diào)減
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做?
協(xié)會(huì)有匯算清繳年報(bào)課程嗎
我們?cè)瓉淼膸?kù)存是清了的,為0了, 然后新賬套就重新入庫(kù)了,耗材和藥品都重新打了入庫(kù)單的
那你這個(gè)直接計(jì)入期初數(shù)就行了
計(jì)入期初數(shù)也要有分錄呀,分錄怎么做呢?
新建賬直接計(jì)入期初數(shù),沒有分錄