這個更正之前申報,這個是根據(jù)之前那個生成,之前減免表你填寫不對吧,需要更正之前申報,這個是沒有期末數(shù)
老師好,,我是小規(guī)模納稅人,每個季度都沒超過30萬,屬免稅,我今天在申報增值稅時,發(fā)現(xiàn)我的減稅項(xiàng)目表里有期初余額,是小規(guī)模湖北以外1%選項(xiàng),也沒有辦法消除,這怎么辦,
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個季度開了31萬多,那在增值稅申報里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個季度的沖紅不了???
老師好,我公司是獨(dú)立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報增值稅時收入不超過起征點(diǎn)30萬可免交增值稅。我在申報增值稅時,這2個政策起沖突了。報表保存不了。本季度普票收入為19萬多。怎么辦?
老師你好,請問我的公司5月份從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在申報增值稅的時候,一直提示上期未申報,但是我查不到有上期待辦的事項(xiàng),逾期申報里面也沒有,小規(guī)模的時候也沒有報過稅,現(xiàn)在怎么處理
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,我們申報增值稅都是無票收入,而且季度額度都沒有超過30萬,請問所減免的增值稅是計(jì)入營業(yè)外收入--稅款減免。我們23年全年申報的無票收入是944298.95元,那么我賬套里的營業(yè)外收入-稅款減免就應(yīng)該是944298.95*0.01稅率,這樣算對嗎?
老師7月社保調(diào)整了,我是先報社保,再報個稅,個稅是不是社保部分要從新填寫???
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類添加成三級科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入要,主營業(yè)務(wù)收入-二店,這樣吧?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類三級科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入都要主營業(yè)務(wù)收入-二店?
老師,收到保險公司車險發(fā)票金額8000含車船稅300請問如何做賬?需要申報車船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費(fèi)的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價4萬,帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時算成本,算工資時是管理費(fèi)用,不過出現(xiàn)在報表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
我們公司員工到項(xiàng)目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時,應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
更正應(yīng)該怎么更正
登錄電子稅務(wù)局,首頁點(diǎn)擊“我要辦稅”---選擇“稅費(fèi)申報及繳納”。 2、在“申報輔助功能”模塊中,選擇“申報錯誤更正”
系統(tǒng)更正不了帶上之前申報表和公章,你身份證去稅局大廳更正申報
對了老師,在請教一個問題,入股我是小規(guī)模納稅人,未超30萬,我填寫了主表以后,附表免稅那里還需要填寫嗎?
不需要填寫,沒有開專票不需要填寫減免表
再次打擾一下老師,那就是說我是小規(guī)模,未超30萬,只需要填寫主表即可是嗎?那個湖北以外3%調(diào)整1%這個項(xiàng)目也不需要填寫。
不需要,沒有專票不需要填寫