這個(gè)更正之前申報(bào),這個(gè)是根據(jù)之前那個(gè)生成,之前減免表你填寫不對(duì)吧,需要更正之前申報(bào),這個(gè)是沒有期末數(shù)
老師好,,我是小規(guī)模納稅人,每個(gè)季度都沒超過30萬,屬免稅,我今天在申報(bào)增值稅時(shí),發(fā)現(xiàn)我的減稅項(xiàng)目表里有期初余額,是小規(guī)模湖北以外1%選項(xiàng),也沒有辦法消除,這怎么辦,
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開了31萬多,那在增值稅申報(bào)里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了???
老師好,我公司是獨(dú)立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報(bào)增值稅時(shí)收入不超過起征點(diǎn)30萬可免交增值稅。我在申報(bào)增值稅時(shí),這2個(gè)政策起沖突了。報(bào)表保存不了。本季度普票收入為19萬多。怎么辦?
老師你好,請(qǐng)問我的公司5月份從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,一直提示上期未申報(bào),但是我查不到有上期待辦的事項(xiàng),逾期申報(bào)里面也沒有,小規(guī)模的時(shí)候也沒有報(bào)過稅,現(xiàn)在怎么處理
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,我們申報(bào)增值稅都是無票收入,而且季度額度都沒有超過30萬,請(qǐng)問所減免的增值稅是計(jì)入營業(yè)外收入--稅款減免。我們23年全年申報(bào)的無票收入是944298.95元,那么我賬套里的營業(yè)外收入-稅款減免就應(yīng)該是944298.95*0.01稅率,這樣算對(duì)嗎?
老師,繳納稅收指的是啥。
老師,新買下來的公司藥品許可沒下來呢,不能賣藥,藥品許可下來前的銷售和采購是不是得入到總公司賬上呀
老師你好,公司一般納稅人銷售礦粉,購進(jìn)水渣進(jìn)行加工產(chǎn)生礦粉,出售到攪拌站用水泥加工混凝土 請(qǐng)問我們這個(gè)水渣購入的時(shí)候會(huì)有運(yùn)輸過程中有水份流火產(chǎn)生損耗,請(qǐng)問這種損耗怎么樣賬務(wù)處理 假如購進(jìn)5000噸,總價(jià)款含稅10萬。實(shí)際入庫過磅應(yīng)該是4800噸??偨痤~是10萬 請(qǐng)問入庫憑證。如何賬務(wù)處理當(dāng)中的20噸損耗?是單個(gè)表記著還是入庫的時(shí)候。
老師你好,經(jīng)營范圍汽車租賃,機(jī)械設(shè)備租賃;礦山機(jī)械銷售;儀器儀表銷售;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;金屬材料銷售;電線、電纜經(jīng)營;五金產(chǎn)品批發(fā);電氣設(shè)備銷售;辦公設(shè)備銷售;金屬工具銷售;金屬制品銷售;日用百貨銷售,機(jī)械零件、零部件銷售;勞動(dòng)保護(hù)用品銷售;五金產(chǎn)品零售;辦公設(shè)備耗材銷售;電子產(chǎn)品銷售;塑料制品銷售;橡膠制品銷售;潤滑油銷售;軸承銷售;軸承、這種公司一般起什么名字,名字鑠為,后邊應(yīng)該寫什么公司
老師,老板新買下的購買下的公司,用老板私人的錢給的,之后想從公司賬上把錢拿回來的,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,之前的公司把財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)賬清零了也沒給財(cái)務(wù)軟件上的數(shù)據(jù),老板意思當(dāng)新公司做賬就行,但是這個(gè)分錄我不知道得怎么做
做工資表要注意哪些點(diǎn),比如不按法定節(jié)假日休息的,還有不要交社保的,具體怎么做
出口免抵退稅額有32691.21元,沒有進(jìn)項(xiàng)票,所以就沒有退稅,需要交多少附加稅
請(qǐng)問老師在開票系統(tǒng)一天開幾十萬發(fā)票出來有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
現(xiàn)在報(bào)中級(jí)有什么要求,今天畢業(yè)的可以報(bào)名嗎,5年的工作年限怎么判斷呀
消防救生設(shè)備檢測,品名大類應(yīng)該是什么
更正應(yīng)該怎么更正
登錄電子稅務(wù)局,首頁點(diǎn)擊“我要辦稅”---選擇“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。 2、在“申報(bào)輔助功能”模塊中,選擇“申報(bào)錯(cuò)誤更正”
系統(tǒng)更正不了帶上之前申報(bào)表和公章,你身份證去稅局大廳更正申報(bào)
對(duì)了老師,在請(qǐng)教一個(gè)問題,入股我是小規(guī)模納稅人,未超30萬,我填寫了主表以后,附表免稅那里還需要填寫嗎?
不需要填寫,沒有開專票不需要填寫減免表
再次打擾一下老師,那就是說我是小規(guī)模,未超30萬,只需要填寫主表即可是嗎?那個(gè)湖北以外3%調(diào)整1%這個(gè)項(xiàng)目也不需要填寫。
不需要,沒有專票不需要填寫