你好 如果申報(bào)不對(duì)的 。 可以去修改的 。
老師,上月給員工發(fā)工資,這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,當(dāng)時(shí)手工計(jì)算個(gè)稅和申報(bào)的時(shí)候不一樣,個(gè)稅已經(jīng)在發(fā)工資的時(shí)候扣下來(lái)了而且員工也都離職了,現(xiàn)在是按照應(yīng)發(fā)申報(bào)還是按照實(shí)發(fā)申報(bào)?
個(gè)體工商戶(hù)申報(bào)稅費(fèi)時(shí)發(fā)現(xiàn)專(zhuān)管員已經(jīng)給簡(jiǎn)易申報(bào)了。但是發(fā)現(xiàn)申報(bào)的不對(duì),這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)不應(yīng)該改正?
今天打開(kāi)個(gè)體工商戶(hù)的電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)10.2已經(jīng)申報(bào)了增值稅和其他稅種,是不是專(zhuān)管員給申報(bào)的,專(zhuān)管員申報(bào)是依據(jù)什么申報(bào)的?
這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅已經(jīng)繳款了,但是發(fā)現(xiàn)少申報(bào)了一個(gè)人,這個(gè)人工資屬于勞務(wù)報(bào)酬只有800元,應(yīng)該不涉及個(gè)稅,現(xiàn)在還沒(méi)過(guò)報(bào)稅期,應(yīng)該怎么補(bǔ)申報(bào)啊
現(xiàn)在是8月所屬期,申報(bào)個(gè)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)7月有員工的三險(xiǎn)一金未錄入,導(dǎo)致系統(tǒng)累計(jì)數(shù)有誤。現(xiàn)已對(duì)7月個(gè)稅數(shù)據(jù)做更正申報(bào),但是發(fā)現(xiàn)8月該員工系統(tǒng)的累計(jì)數(shù)未從7月帶過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么辦
怎么查原來(lái)停繳員工的社保檔次和購(gòu)買(mǎi)基數(shù)?
企業(yè)注銷(xiāo)后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報(bào)關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱(chēng)不一致,付款人為客戶(hù)公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過(guò)來(lái),我報(bào)5月出口退稅時(shí)這兩單可以放到下個(gè)月報(bào)嗎?資料不齊我怕報(bào)不過(guò)去
老師 您好!請(qǐng)教您 計(jì)提工資,扣繳五險(xiǎn)一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會(huì)有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒(méi)有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會(huì)跟股東會(huì)的決議有沖突,應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司,三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷(xiāo)B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬(wàn)的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷(xiāo),想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒(méi)開(kāi)發(fā)票,25年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)