你好,這種就是定額申報(bào)的,金額是核定固定好的,自動(dòng)申報(bào)了
個(gè)體工商戶申報(bào)稅費(fèi)時(shí)發(fā)現(xiàn)專管員已經(jīng)給簡(jiǎn)易申報(bào)了。但是發(fā)現(xiàn)申報(bào)的不對(duì),這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)不應(yīng)該改正?
今天打開(kāi)個(gè)體工商戶的電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)10.2已經(jīng)申報(bào)了增值稅和其他稅種,是不是專管員給申報(bào)的,專管員申報(bào)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)教一下,我們企業(yè)本月申請(qǐng)從小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人,在11月20號(hào)申請(qǐng)的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開(kāi)始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息,增值稅、附加稅等。 專管員說(shuō)我們沒(méi)申報(bào)導(dǎo)致的,可是我們申請(qǐng)變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過(guò)了征期了,沒(méi)辦法申報(bào)呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺(jué)得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個(gè)事兒,想請(qǐng)教老師該怎么辦?
個(gè)體戶開(kāi)了專票,我今天稅務(wù)申報(bào)增值稅系統(tǒng)自己給申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)我需要申報(bào)?為啥系統(tǒng)會(huì)自己申報(bào),開(kāi)專票不是要交稅?還有就是建賬的時(shí)候是不是不用造工資了,只有報(bào)一個(gè)經(jīng)營(yíng)所得就行了
財(cái)務(wù)公司給客戶申報(bào)個(gè)稅,然后個(gè)稅的人員有一個(gè)不是客戶公司的員工,給人家申報(bào)個(gè)稅申報(bào)了四五年,現(xiàn)在被人申訴,稅務(wù)專管員讓寫(xiě)個(gè)為什么會(huì)給人家申報(bào)的理由,要怎么寫(xiě)合適?
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開(kāi)票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷(xiāo)售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開(kāi)發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開(kāi)票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒(méi)有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問(wèn)這105是怎么算出來(lái)的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_(kāi)給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷(xiāo)挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷(xiāo)售,賣(mài)方兼承租人應(yīng)按照銷(xiāo)售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開(kāi)了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬(wàn),到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒(méi)有全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)拒絕,說(shuō)等10萬(wàn)塊錢(qián)全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就給開(kāi)發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開(kāi)了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過(guò)了5月31號(hào)是不是就不能用了
那核定額金額和我實(shí)際開(kāi)票的金額不一致,這個(gè)怎么整啊,是不是專管員申報(bào)錯(cuò)了?
你可以問(wèn)下專管員,但一般是不會(huì)弄錯(cuò)的
給我核定的是每月20000元 這個(gè)季度我開(kāi)票開(kāi)的是52000元,系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的是核定金額是32500元,是不是有問(wèn)題???
如果你們都是定額,然后系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的你就不用管,因?yàn)榫唧w申報(bào)多少是你專管員核定的
那如果我超過(guò)定額的話需要繳稅 的情況怎么辦?
這種專管員會(huì)通知你,但是也是不用你申報(bào),只是會(huì)扣錢(qián)
那就是定期定額的專管員直接就給申報(bào)了額,不用企業(yè)自己申報(bào)?
是的,專管員直接就給申報(bào)了不用企業(yè)自己申報(bào)
如果專管員漏報(bào)了,是不是企業(yè)自己要申報(bào)?
不會(huì),這個(gè)是系統(tǒng)申報(bào)的。