需要做無(wú)票收入申報(bào)增值稅,處理就不能當(dāng)沒(méi)有發(fā)生

老師,一般納稅人銷售自己使用過(guò)的小汽車對(duì)方為個(gè)人不需要開(kāi)發(fā)票,這筆收入怎么處理是符合規(guī)定,另外如果站在公司的立場(chǎng)怎樣處理比較好呢?
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開(kāi)具的收購(gòu)發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理比較好呢
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開(kāi)具的收購(gòu)發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理比較好呢 說(shuō)轉(zhuǎn)出了,要補(bǔ)交稅款,還要找成本票
老師,公司是推廣藥品銷售的小規(guī)模公司,現(xiàn)在廠家的傭金收入都在對(duì)公戶,但是我們需要支付下游自然人的推廣代理費(fèi),但是他們都不給開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有這部分成本票,現(xiàn)在怎么處理比較合規(guī)呢
老師,你好, 我公司是一般納稅人,銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),按售價(jià)不含稅金額200000填入增值稅申報(bào)表附表1未開(kāi)票收入,而賬上是200000入的固定資產(chǎn)清理貸方,從而利潤(rùn)表中根本不顯示這筆收入 這兩個(gè)差異是哪里出了問(wèn)題?該怎么處理? 希望老師百忙之中解答一下[比心][比心]
付外國(guó)費(fèi)用,繳納的增值稅企業(yè)所得稅,完稅證明,在稅務(wù)局哪里下載
老師怎么查看之前申報(bào)的企業(yè)所得稅記錄
自然人個(gè)人的賣貨物是怎么交稅的呢
老師,如果有個(gè)人全年沒(méi)有收入,我們雇傭他做勞務(wù),年底我們給他申報(bào)勞務(wù)費(fèi)96000,這個(gè)要預(yù)繳多少個(gè)稅
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開(kāi)具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒(méi)說(shuō)幾率是多少,只給了一個(gè)還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒(méi)開(kāi),第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計(jì)入預(yù)付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納印花稅是按認(rèn)繳資本還是實(shí)繳資本計(jì)算
公司食堂買的菜可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎,送客戶的月餅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎


過(guò)戶了你們公司名義去代開(kāi)二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票了
對(duì)方不需要發(fā)票我們也要去代開(kāi)嗎
二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票是過(guò)戶用的,你不開(kāi)咋賣給對(duì)方,
不開(kāi)咋過(guò)戶,必須有這個(gè)發(fā)票才會(huì)過(guò)戶,你這邊做無(wú)票收入去申報(bào),沒(méi)有做萬(wàn)一被查有罰款
好的,謝謝老師
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了