借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù) 借本年利潤 負(fù)數(shù),貸管理費用辦公費 負(fù)數(shù)
老師,請問上月交稅控盤服費當(dāng)月就己損益結(jié)轉(zhuǎn),這個月抵減增值稅需要從損益結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?會計分錄怎樣寫寫
老師,請問去年稅控服務(wù)費440,之前會計做了稅費抵減分錄(借:未交增值稅 貸:減免稅款),但去年當(dāng)月并沒有在申報時填報(實際就是做了賬,并沒有扣掉440)。這個月開了票,我想把440給抵扣了,會計分錄上需要怎么處理?如何把去年轉(zhuǎn)到未交增值稅的440變成減免稅款,在這個月入賬。需要涉及以前年度損益嗎。麻煩老師解答一下
老師,請問稅控盤的年費,可以抵減應(yīng)交增值稅,然后這個需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎,如果需要,麻煩幫我寫一下分錄呢,謝謝
老師,晚上好,我的問題是我的季度增值稅都交過了,但是,季度末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候發(fā)現(xiàn)增值稅少交了一分錢,問題找出來了,是我自己計算稅款的時候少加了一分錢,四舍五入,沒注意,請問老師,這個該怎么處理哈,會計分錄又該怎樣寫?感謝老師,我這是第二季度末結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)現(xiàn)的哈,
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時用哪個一級科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進(jìn)有余數(shù),應(yīng)該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
股權(quán)是200萬元,轉(zhuǎn)讓價格可以比200萬元低嗎?轉(zhuǎn)讓時需要繳納哪些稅費?
旅游業(yè)的賬簡單嗎,我能做嗎,我聽了實操課,不咋明白呢
我們是小公司,才十個人,為了補(bǔ)貼才做研發(fā)臺賬,被叫去稅局了解研發(fā)加計扣除情況,要實話實說嗎?有沒有實際研發(fā)怎么說?
老師,裝修行業(yè)的賬好做嗎,我想去看個裝修行業(yè)的,又怕太難做不了
老師,債權(quán)投資利息調(diào)整在借方,可是其他債權(quán)投資后續(xù)計量的時候,利息調(diào)整為什么在貸方?
去國外參加展會外幣支付的展位費和桌椅板凳的費用屬于租金還是服務(wù)費用?
老師,有光伏行業(yè)的賬,稅務(wù)嗎,之前在建筑行業(yè)上班,有一兩年沒有上班了,去哪個行業(yè)未來不會失業(yè)呢
老師,24年做了一筆銷售費用,貸方發(fā)生額90000,但這筆費用是23年的,是不是24年的匯算清繳要調(diào)減呢?
老師 社保每年上漲后的最低基數(shù)在哪能查得到嗎 還是還是每年調(diào)整的時候系統(tǒng)自動填寫
開票客戶信息維護(hù)時,納稅人識別號自己手動輸入的,簡碼也彈不出來怎么回事,沒簡碼,還能開嗎