同學,你好!因為當起正常的增值稅。進項稅額比銷項稅額大,形成留抵稅額。
老師,計算分析題的第三問應交所得稅答案是不是錯了?如果正確的話為什么綜合題的第三小問計算當期應交所得稅不考慮遞延的影響?
老師您好,我想問下增值稅申報過程中,簡易計稅有預繳稅,這個也是在表四中正常填寫簡易計稅的稅額嗎
第四問,答案是D 但是只是簡易計稅的算出的稅額,正常計稅不用考慮嗎?
老師,這個題有點疑問 簡易計稅的服務(wù)是進項的10%,也就是對方是簡易計稅,那我方這部分應該是正常抵扣啊。如果我方是簡易計稅,那簡易計稅的部分不可抵扣,正常計算銷項稅額,但進項稅額依舊可以正常抵扣哇
請問,一般納稅人,他的某個項目是符合簡易計稅的規(guī)定,但最后算出來簡易計稅交的稅比一般計稅的多,我可以使用一般計稅來計算嗎,不用簡易計稅。
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?