你好,你們是建筑異地預繳的嗎?
老師您好,我想問下增值稅申報過程中,簡易計稅有預繳稅,這個也是在表四中正常填寫簡易計稅的稅額嗎
老師,想問一下建筑行業(yè)采用簡易計稅,分錄的金額怎么確認,比如我們這個階段開票為1030000,簡易計稅下我們沒有繳納增值稅,應交稅費-應交增值稅-簡易計稅是0,這個分錄怎么寫呢
老師你好,公司是一般納稅人,報稅有6個月增值稅0申報?,F(xiàn)在稅局表示讓交幾塊錢增值稅,說在簡易計稅填寫。公司主營業(yè)務收入為安裝費和咨詢服務費。我想咨詢下增值稅申報表是一般計稅還是簡易計稅呢
老師好,簡易計稅的無票收人增值稅主表是不是填寫在“按簡易辦法計稅銷售額”下方一欄“其中:納稅檢查調整的銷售額”一欄?
老師我們公司是一般納稅人,上個月開了簡易計稅專票,在外地預交增值稅,這個月申報增值稅報表當中會提現(xiàn)預交增值稅嗎?還是需要我手動填寫啊。
老師有人說對方是個體戶,不方便開發(fā)票,這句話對嗎?個體戶也可以自己在稅務局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結算了,后期房子的裝修計入房子的初始成本嗎?
請問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務上是被認可的,但需要提供材料佐證 若無正當理由,否則查到了會被認為存在人為調整價格以轉移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務風險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調整到以前年度損益后需要調整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結束了發(fā)票還沒有來,需要調整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
是建筑異地預繳稅
你好,附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫你預繳的。
老師我再問下,通行費和交通費是直接在其他扣稅憑證明細表里填寫還可以有地方反上來啊,如果直接在表里填寫的話還需要做其他的工作嗎
通行費如果是電子普票的勾選平臺,里面勾選和專票一樣填寫在附表二三十五欄里面。
你說的交通費是旅客服務嗎?
是交通費的客運服務費
在附表2 8b和第十欄里面。
好的謝謝老師
不用客氣的,應該的。