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有發(fā)票計(jì)入費(fèi)用才能稅前扣除嗎? 沒有發(fā)票是不是就不能計(jì)入費(fèi)用啊

2020-10-07 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-07 15:11

您好 請(qǐng)問是什么支出?

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快賬用戶5939 追問 2020-10-07 15:25

銷售支出 為了銷售花費(fèi)的 沒票對(duì)方不開票 我們已經(jīng)對(duì)公打款了。

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齊紅老師 解答 2020-10-07 15:28

有發(fā)票計(jì)入費(fèi)用才能稅前扣除 沒有發(fā)票計(jì)入了費(fèi)用 不能企業(yè)所得稅前扣除

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快賬用戶5939 追問 2020-10-07 15:47

那已經(jīng)對(duì)公打款了,對(duì)方也開不成票,咋辦

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齊紅老師 解答 2020-10-07 15:48

只好先入賬 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整

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快賬用戶5939 追問 2020-10-07 15:52

不調(diào)整可以嗎,我們單位不算大 應(yīng)該沒事吧

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齊紅老師 解答 2020-10-07 15:54

沒有發(fā)票 應(yīng)該匯算清繳調(diào)整 不調(diào)整的話 稅務(wù)查到會(huì)讓您調(diào)增的 然后還有滯納金

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您好 請(qǐng)問是什么支出?
2020-10-07
您好,需要有發(fā)票才能稅前扣除。
2021-05-21
你好這個(gè)需要找對(duì)方要發(fā)票才可以稅前扣除,這個(gè)可以直接做管理費(fèi)用辦公費(fèi),
2021-06-23
你好,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行那里,納稅調(diào)增。
2021-07-15
同學(xué)你好 是的,不能加計(jì)扣除的 1、加計(jì)扣除主要是和企業(yè)所得稅聯(lián)系,內(nèi)部自主研發(fā)無形資產(chǎn)費(fèi)用化支出加計(jì)扣除50%,資本化支出形成無形資產(chǎn)的按成本150%攤銷。 2、簡(jiǎn)單的說,就是實(shí)際支出的研發(fā)費(fèi)用,在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,可以按高于實(shí)際支出的金額(原本是150%,現(xiàn)在是175%)來計(jì)算。因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是以利潤(rùn)為基數(shù)計(jì)算的,而利潤(rùn)=收入-支出,如果允許多列支支出,那么企業(yè)所得稅就會(huì)減少。
2020-12-04
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