同學(xué)你好 是的,不能加計(jì)扣除的 1、加計(jì)扣除主要是和企業(yè)所得稅聯(lián)系,內(nèi)部自主研發(fā)無形資產(chǎn)費(fèi)用化支出加計(jì)扣除50%,資本化支出形成無形資產(chǎn)的按成本150%攤銷。 2、簡單的說,就是實(shí)際支出的研發(fā)費(fèi)用,在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,可以按高于實(shí)際支出的金額(原本是150%,現(xiàn)在是175%)來計(jì)算。因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是以利潤為基數(shù)計(jì)算的,而利潤=收入-支出,如果允許多列支支出,那么企業(yè)所得稅就會(huì)減少。
老師,請問研研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,和不加計(jì)扣除有什么區(qū)別,比如應(yīng)該計(jì)入研發(fā)費(fèi)用而沒有計(jì)入的,是不是就不能加計(jì)扣除呢,加計(jì)扣除和不加計(jì)扣除有什么影響,謝謝
老師 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 是不是只要有研發(fā)費(fèi)用支出就可以加計(jì)扣除?。?/p>
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除就是相關(guān)的財(cái)務(wù)人員和其他人員的獎(jiǎng)金能不能加計(jì)扣除、相應(yīng)的研發(fā)辦公費(fèi)能不能直接加計(jì)扣除?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除就是相關(guān)的財(cái)務(wù)人員和其他人員的獎(jiǎng)金能不能加計(jì)扣除、相應(yīng)的研發(fā)辦公費(fèi)能不能直接加計(jì)扣除?
研發(fā)加計(jì)扣除不是所以的費(fèi)用化金額扣除,有部分不加計(jì)扣除填哪
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
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老師,年度匯算,申報(bào)表帶出來的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報(bào)的個(gè)稅的人數(shù)對(duì)不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師,年度納稅額指的是?
之前出口的時(shí)候沒申報(bào)未開票收入,然后中間3月是申請了退稅導(dǎo)致現(xiàn)在更正不了連續(xù)的增值申報(bào)表, 能否把一二月的收入錄在四月份增值稅申報(bào)表的未開票收入上面
買散裝電腦,組裝成一臺(tái)電腦,電腦發(fā)票開電話配件,能入固定資產(chǎn)嗎?
@宋生老師,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師你好,我是石家莊地區(qū),現(xiàn)在在給員工新增醫(yī)保,員工想補(bǔ)繳1-4月的,5月的本月正常交。新增人員的時(shí)候醫(yī)保開始繳納時(shí)間是5月還是1月呀?需要去補(bǔ)收那個(gè)模塊操作嗎?