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老師您好,我公司是制造業(yè)單位,購進(jìn)備品備件1000元,由于工藝改進(jìn),這些備品備件已不能用,折價100元賣掉,涉不涉及稅務(wù)問題,謝謝!

2020-10-07 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-07 11:21

你好!營改增后一般是通過其他業(yè)務(wù)收入涉及增值稅

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快賬用戶5037 追問 2020-10-07 11:22

怎么做財務(wù)處理的?

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齊紅老師 解答 2020-10-07 11:27

對外銷售 借:銀行存款等 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料等(當(dāng)初備件你們在什么科目下核算的)

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你好!營改增后一般是通過其他業(yè)務(wù)收入涉及增值稅
2020-10-07
這個是涉及到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理 借:管理費用——存貨報廢損失 貸:原材料 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 需要補交增值稅及增值稅的附加稅。
2020-10-07
你看一下圖片,你這里就是算增加之后的邊際貢獻(xiàn)大于零,就可以了。
2021-06-07
你好 1 借,原材料80400 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進(jìn)13600 貸,銀行存款94000 2 借,固定資產(chǎn)100000 貸,營業(yè)外收入100000 3 借,應(yīng)付賬款28900 貸,銀行存款28900 4 借,銀行存款23400 貸,應(yīng)收賬款23400 5 借,制造費用500 借,管理費用000 貸,銀行存款1500 6 借,銷售費用15000 貸,銀行存款15000 7 借,銀行存款292500 貸,主營業(yè)務(wù)收入250000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷42500 8 借,管理費用220 貸,其他應(yīng)收款210 貸,庫存現(xiàn)金10 9 借,管理費用1300 貸,銀行存款1300
2020-06-18
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