你好,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借固定資 產(chǎn),貸應(yīng)付賬款--暫估價
固定資產(chǎn)暫估入賬,款已付,票未到,會計分錄怎么做?
老師,固定資產(chǎn)還沒到,貨款已經(jīng)付了,如何做暫估分錄
老師,我固定資產(chǎn)發(fā)票沒到,錢已經(jīng)付完了,現(xiàn)在準(zhǔn)備暫估,分錄怎么寫?按含稅還是不含稅價格估
老師,收到固定資產(chǎn)但未付款,是做應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?另外如果是固定資產(chǎn)還未發(fā)貨,付的最后一筆尾款,應(yīng)做什么分錄?如果是已經(jīng)發(fā)貨了,但沒有收到發(fā)票,款也付了,又是如何做分錄?
老師?老師能不能寫暫估固定資產(chǎn)的分錄,就是設(shè)備已經(jīng)在用,但是預(yù)付了一部分貨款,發(fā)票還沒有到。怎么處理
老師!土地出讓合的稅目是什么,稅率為多少
解題密碼的不定項選擇題初級會計實(shí)務(wù)74頁第五小題為什么需要+3×2 這是什么意思呀?
報稅,稅錢應(yīng)該怎么寫分錄
老師請問下,電費(fèi)是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費(fèi)發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費(fèi),甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費(fèi)轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個電費(fèi)款到國家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬元這個銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬, 貸銀行存款5萬 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費(fèi)用-水電費(fèi)5萬/1.13 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對吧 可是對房開企業(yè)我設(shè)置了一個預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師,有沒有關(guān)于用財務(wù)軟件做內(nèi)賬的實(shí)操課程?。?/p>
這個客車票怎么做分錄老師?
老師請問下,電費(fèi)是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費(fèi)發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費(fèi),甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費(fèi)轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個電費(fèi)款到國家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬元這個銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬, 貸銀行存款5萬 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費(fèi)用-水電費(fèi)5萬/1.13 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對吧 可是對房開企業(yè)我設(shè)置了一個預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師我們車出事故然后我們賠付給顆對方4000元 對方給我們開發(fā)票了 但是這筆錢保險公司會給我們報 這筆賬我要怎么做呀 我做到其他應(yīng)收款對嗎 對方還給我們開發(fā)票了
老師辦了一個個體的營業(yè)執(zhí)照必須開通稅務(wù)嗎
進(jìn)項稅2000.本月只勾選1800元進(jìn)項抵扣,會計分錄
暫估貸方都是應(yīng)付賬款么
你好,是的,最后才沖銷掉
無論是否先付款了,都要貸:應(yīng)付賬款
你好,是的,要不然就不是暫估了,