你好,同學(xué)。你這里是按實(shí)際走掉的人數(shù)來(lái)計(jì)算,100-5-3-3是走掉的人數(shù),還留下來(lái)的人數(shù)。 你這最后這個(gè)地方,少減了一個(gè)3
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題的加速可行權(quán),為啥取消部分是100-5-3,是不是少減了個(gè)3啊,還有為啥是36/36
老師我想問(wèn)一下是只有卷煙進(jìn)口要加定額消費(fèi)稅嗎?還是都要加?然后,定額消費(fèi)稅為啥要乘以0.6,這個(gè)數(shù)值是固定的嗎?還有除以1減比例稅率,這個(gè)稅率為啥是36,不是56
老師你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)九萬(wàn),沒(méi)有寫(xiě)是不是包含增值稅啊。。。價(jià)款都是寫(xiě)了價(jià)格多少稅款多少,但是運(yùn)輸費(fèi)直接寫(xiě)了9萬(wàn),然后寫(xiě)了9%的稅率。為啥計(jì)算的時(shí)候就可以直接加9萬(wàn)?不做分離?
你好老師問(wèn)一個(gè)關(guān)于租賃的問(wèn)題。這道題前邊都明白。最后一問(wèn)畫(huà)紅色三角部分,為啥要加上5萬(wàn)呢,這5萬(wàn)是啥? 還有租賃負(fù)債的賬面價(jià)值不就是把剩下年限的租金付款額折現(xiàn)到第六年末嗎?
老師這道題目中問(wèn)歸屬于母公司的股東權(quán)益,為啥要考慮加上(子公司凈利潤(rùn)-分紅-提取盈余公積)這一部分,這一部分不是通過(guò)抵消損益已經(jīng)吧子公司的凈利潤(rùn)還有分紅,提取盈余公積抵消了嗎
公司開(kāi)工資,算有票支出還是無(wú)票支出?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶(hù)吃飯,請(qǐng)客戶(hù)住宿,容客戶(hù)禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶(hù)玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶(hù)小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話(huà)無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
如果是按實(shí)際走掉的人數(shù),那就不用考慮預(yù)計(jì)走的那3人了吧
那就沒(méi)有少減咯
你后面是36/36是按三年整體處理的,后面這預(yù)計(jì)要走的3要減的