同學(xué)你好 去年有沒有計提社保呢?
老師公司補(bǔ)交去年的社保怎么做分錄
今年補(bǔ)交去年的社保,怎么寫分錄好!
老師,今年補(bǔ)交去年是社會保險費(fèi)怎么做分錄?
老師, 補(bǔ)去年公司部分和個人社保的分錄怎么寫
老師,深圳市去年社?;鶖?shù)上調(diào)為 4492 元, 補(bǔ)交去年社保差額會計分錄怎么做呢?這月補(bǔ)交跨年度了
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費(fèi)一個月一付會計分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項(xiàng)稅額1.3萬,稅管員說下個月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
2018年的,剛拿回來,應(yīng)該沒計提
老師以前都是平的,我現(xiàn)在怎么做分錄
老師在嗎
那就調(diào)整以前年度損益調(diào)整了
借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付職工薪酬_養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等
借 盈余公積 未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整
老師是非民辦企業(yè)小規(guī)模納稅人,沒有以前年度損益調(diào)整
老師幫我分解一下
那你把兩個分錄合到一塊兒。不用以前年度損益
老師要用盈余公積嗎?你再幫我整理下
老師最簡單的怎么做
借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款
借 盈余公積 利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 借 應(yīng)付職工薪酬_養(yǎng)老保險等 貸 應(yīng)付職工薪酬_養(yǎng)老保險等