借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――銷項稅額 貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進項稅額 貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,你好,請問一下增值稅的銷賬和進項一直都沒結(jié)轉(zhuǎn),月末直接用借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅。銷項和進項一直在累計,這個怎么處理呢?
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么處理啊,我們這個月銷項稅和進稅都出來了,怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
第二大題第二問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不用銷項結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄,直接寫轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅就可以嗎?平時實務(wù)怎么操作啊
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,再從轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,,,這個月進項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)完之后轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額咋辦啊
1-8月份的銷項和進項沒有結(jié)轉(zhuǎn),直接計提轉(zhuǎn)出未見增值稅,未交增值稅,現(xiàn)在應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)回來?
企業(yè)個稅手續(xù)費返還10000元金額為9433.96元稅金為566.04那么企業(yè)所得稅按照10000作為收入嗎季度申報里無需調(diào)整匯算時調(diào)增稅金部分對嗎?季度申報的依據(jù)是利潤總額不考慮稅會差異不可調(diào)整是不是這個邏輯
老師你好,請問農(nóng)產(chǎn)品可以核定一個稅率嗎
教培機構(gòu),小規(guī)模納稅人,一個月一百萬以內(nèi)的開銷,做賬的話,用金蝶精斗云夠用不
老師,你好!公司想收購一家公司,有哪些需要注意?有沒有相關(guān)文件包
老師,有關(guān)于酒店前臺交接班的制度或者交接表嗎
我單位是小規(guī)模納稅人,屬于醫(yī)療器械公司,還未正式營業(yè),我單位的進銷存軟件用那個牌子的較好,能推薦一下嗎?
老師,開發(fā)票的時候,怎么知道開的明細前面的大類,是不是準確的呢?
假設(shè)公司下面的獨立核算部門,采購物品100入庫,銷售80,成本結(jié)轉(zhuǎn)60,利潤20,庫存還有40.這種情況需要計提企業(yè)所得稅給這個部門嗎?
老師,有關(guān)于酒店前臺交接班的制度或者交接表啥的嗎?
是不是九月比六月好找工作一些
然后借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費――未交增值稅