你好 不能抵扣的 你們是分包的可以抵扣分包款
建筑業(yè)一般納稅人,有簡(jiǎn)易征稅項(xiàng)目,有一般計(jì)稅項(xiàng)目,取得的進(jìn)項(xiàng)票可否被抵扣?簡(jiǎn)易征稅項(xiàng)目能否抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票?
建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目收到進(jìn)項(xiàng)專票能抵扣嗎?
老師,建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)專票一定不能抵扣嗎?我們一直都是抵扣的怎么辦
建筑業(yè)開(kāi)出增值稅專票3%是不是就是簡(jiǎn)易項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
老師您好 我單位是建筑公司 有一般也有簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目 建造師及會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)等培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)專項(xiàng)可以全額抵扣嗎 還是按一般及簡(jiǎn)易項(xiàng)目比例算能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
你好,我想問(wèn)一下關(guān)于...你好,我想問(wèn)一下關(guān)于中途建賬,我司以前沒(méi)有賬務(wù)處理,中途建賬套,盤點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債倒計(jì)差額計(jì)入未分配利潤(rùn),但是為了方便看建賬-以后的利潤(rùn),我想把屬于建賬前倒計(jì)差額放入資本公積科目可以嗎?(以后資本公積科目應(yīng)該也用不上),我認(rèn)為這個(gè)倒計(jì)差額就是個(gè)試算平衡數(shù)據(jù),在后期沒(méi)多大作用。
你好,我們和商家結(jié)算假如商家應(yīng)返還給我們的服務(wù)費(fèi)A+B項(xiàng)目是64903元,C業(yè)務(wù)128000客戶把收入打給我們了本來(lái)是應(yīng)該直接給商家的,所以我們拿128000-應(yīng)收的服務(wù)費(fèi)64903=63097 我做內(nèi)賬 可以把63097直接計(jì)入C的成本嗎 如果不是正確的怎么做
公司是小規(guī)模納稅人,2025年沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,目前銀行資金有1,167.32,其他應(yīng)收款法人的有2,196.12,實(shí)收資本56000,未分配利潤(rùn)-51,996.56,現(xiàn)在要注銷公司,請(qǐng)問(wèn)賬目還需要調(diào)賬一下嗎?
旅游行業(yè)如果選擇差額征收,只能開(kāi)普票給客戶對(duì)嗎?
老師好,購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)生的收益 要不要交增值稅的
金蝶kis專業(yè)版4月份已經(jīng)過(guò)賬,怎么反過(guò)賬
老師,有沒(méi)有印花稅稅源明細(xì)表和申報(bào)表的空白報(bào)表
你好,請(qǐng)問(wèn),查看三大報(bào)表,是否正確主要看什么地方?
老師,我想問(wèn)下一般納稅人二手車統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,如果醫(yī)療商貿(mào)企業(yè),稅收編碼不小心寫錯(cuò)了,上月開(kāi)的,這樣怎么處理,涉及金額15000這樣
分包的抵扣分包款是什么意思啊?
收入-成本 繳納增值稅的
那抵扣了怎么辦呢,抵扣了不管他行不行
抵扣不了 你看下主表你的簡(jiǎn)易計(jì)稅的是不是沒(méi)法抵扣
就是有一般計(jì)稅的項(xiàng)目,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的收到的成本專票抵扣了
你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
這樣抵扣了沒(méi)關(guān)系吧?
不可以 不能抵扣的
不做轉(zhuǎn)出就這樣有沒(méi)有影響?
有 多抵扣了增值稅的
這樣算是偷稅漏稅嗎
屬于 少交了增值稅
成本發(fā)票要交印花稅嗎?
感覺(jué)好多企業(yè)都沒(méi)有交成本發(fā)票的印花稅呀
建筑的不用 根據(jù)你的收入就可以