同學(xué)你好 自產(chǎn)產(chǎn)品用于再加工,原來(lái)的產(chǎn)品視同一種原材料: 借:生產(chǎn)成本 貸:庫(kù)存商品
請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)又報(bào)廢了,又回到生產(chǎn)線上生產(chǎn)這樣的情況,分錄應(yīng)該怎樣做?
#提問(wèn)#在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的廢品,然后因?yàn)闆](méi)有對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品物料代碼,所以就把這些報(bào)廢的廢品,然后按照生產(chǎn)時(shí)候用的原材料折算又重新入庫(kù),那這種該怎么做會(huì)計(jì)處理?
老師你好,我公司是生產(chǎn)企業(yè),我們銷售出去的產(chǎn)品有時(shí)候會(huì)有退貨,退貨分三種情況,一,退回來(lái)的產(chǎn)品不用做任何處理還能賣出去,二,退回來(lái)的產(chǎn)品要經(jīng)過(guò)返工收拾一下再賣出去,三,退回來(lái)的產(chǎn)品直接不能用了,做廢品處理,那這三種情況我賬上該怎么處理,怎么做分錄
老師好,我想問(wèn)一下我們發(fā)貨出去,但是又退回來(lái)了,這邊做退貨庫(kù)里面,后面過(guò)了一段時(shí)間又做報(bào)廢處理,走生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)出又銷售出去,這個(gè)還是咋樣做會(huì)計(jì)分錄,金額系統(tǒng)又怎樣操作核算呢?
上月領(lǐng)用的原材料生產(chǎn)出來(lái)的庫(kù)存商品一部分,然后生產(chǎn)出來(lái)的沒(méi)成型的庫(kù)存商品一部分,這個(gè)月這部分沒(méi)成型的庫(kù)存商品又用機(jī)器粉碎成了原料二次利用又生產(chǎn),這應(yīng)該放哪個(gè)科目做賬
24年匯算清繳需要退3.24的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在不想退稅,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該改哪個(gè)報(bào)表,如果是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的話,金額應(yīng)該填寫多少?企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年境內(nèi)所得額是-34612.75
我用快賬軟件做3月份的賬,本年利潤(rùn)相差579.38元(1-3月的所得稅費(fèi)用數(shù)額),課堂上3學(xué)份的賬,我們算費(fèi)用是沒(méi)有算這一筆的,但是快賬軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),就直接算到費(fèi)用里面了。實(shí)際工作中我們要怎么處理這個(gè)呢
24年匯算清繳需要退3.24的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在不想退稅,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該改哪個(gè)報(bào)表,如果是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的話,金額應(yīng)該填寫多少?企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年境內(nèi)所得額是-34612.75
老師這張報(bào)表怎么平呢?那個(gè)預(yù)提的26萬(wàn)是上個(gè)季度預(yù)提的,這個(gè)季度就是期初余額這樣對(duì)嗎?
你好,老師,公司注冊(cè)資本500萬(wàn),實(shí)收資本210萬(wàn),與股東有往來(lái)款,這個(gè)可以轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎
我們7月工資,8月實(shí)際沒(méi)有發(fā),9月要發(fā)兩個(gè)月工資,我八月是否0申報(bào),還是只申報(bào)個(gè)人社保部分432.32,如果0申報(bào)我們發(fā)兩個(gè)月工資的時(shí)候只能扣一次社保+專項(xiàng)附加。
老師,幫我看下這個(gè)定期定額征收,意思是季度不超過(guò)34160元,稅是216.6元,是吧
樸 老師,請(qǐng)問(wèn)一下找的代理記賬公司報(bào)稅的費(fèi)用計(jì)入什么科目,發(fā)票明細(xì)是納稅申報(bào)代理*納稅申報(bào)
給事業(yè)單位投資幾千萬(wàn) 研究 后期也不能收回 也不能享受科研成果 這種如何做賬核算呢
你好老師,我們是預(yù)算咨詢企業(yè),做的法院委托的鑒定咨詢項(xiàng)目,對(duì)方用其他賬戶代替他支付鑒定咨詢費(fèi),備注上標(biāo)明了代替某某付某某鑒定號(hào)鑒定費(fèi)。我也開票了,開的是他的名稱。我現(xiàn)在入賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)賬的時(shí)候是用的其他賬戶轉(zhuǎn)的。這要怎么辦呢
如果直接報(bào)廢了不用循環(huán)再用,這種情況會(huì)計(jì)分錄又如何處理?
同學(xué)你好 用待處理財(cái)產(chǎn)損溢處理
待處理財(cái)產(chǎn)損溢處理最終轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出是嗎?
對(duì)的,就是這樣處理的