你好 實(shí)際銷(xiāo)售金額就是你報(bào)稅最后需要填寫(xiě)的銷(xiāo)售額 其他的報(bào)稅可以忽略

老師,這個(gè)表哪個(gè)是實(shí)際銷(xiāo)售金額和對(duì)應(yīng)稅額啊
老師 實(shí)際的銷(xiāo)項(xiàng)金額稅額是哪個(gè),這個(gè)表怎么看
老師,請(qǐng)問(wèn)看一個(gè)月發(fā)票一共開(kāi)出了多少金額看的是實(shí)際銷(xiāo)售金額還是銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)金額啊?
打印的增值稅專(zhuān)票匯總表里面的內(nèi)容看不是很懂,銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)金額,實(shí)際銷(xiāo)售金額,銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)稅額,實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額,是代表什么意思?
老師好,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)金額比銷(xiāo)項(xiàng)金額多,有留底,增值稅報(bào)表上面是按實(shí)際金額填嗎?留抵額要怎么處理?
我想問(wèn)下,設(shè)計(jì)服務(wù)*營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用屬于廣宣費(fèi)嗎
開(kāi)票開(kāi)研發(fā)和技術(shù)服務(wù),是不是可以做研發(fā)費(fèi)用
老師,一般納稅人,銷(xiāo)項(xiàng)記到貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)記到借方應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)處理,分錄怎么做
老師你好,公司租的宿舍裝修費(fèi),是做攤銷(xiāo)做福利費(fèi)還是,怎么處理
老師,公司賬上有幾百萬(wàn)的預(yù)付賬款(付的工程款沒(méi)有要回來(lái)發(fā)票)有沒(méi)有別的辦法處理掉的?
小規(guī)模370641.4元含稅銷(xiāo)售額,繳稅3369.47元對(duì)嗎老師
老師,有員工私車(chē)公用,按工資補(bǔ)助形式發(fā)放稅前扣除的相關(guān)政策嗎,按工資補(bǔ)助形式發(fā)放,開(kāi)回來(lái)的油票、過(guò)路費(fèi),維修費(fèi)能稅前扣除嗎
計(jì)提工資是借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資是借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款/應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅/其他應(yīng)收款-社保、公積金嗎
老師好!請(qǐng)教一下有關(guān)工資個(gè)稅問(wèn)題: 公司因經(jīng)營(yíng)不善,無(wú)法按時(shí)支付工人工資,擬將2025年5-12月份工資推遲到2026年2月份發(fā)放,并與公司員工約定,承擔(dān)因此操作導(dǎo)致員工多交的個(gè)稅。甲員工2026年年度總收入(稅前)120000元(即月收入10000元)。2025年5-12月工資共80000元。甲員工月度個(gè)人應(yīng)交社保500元,住房公積金600元,專(zhuān)項(xiàng)扣除:三個(gè)子女現(xiàn)還在讀書(shū)(其中最大的2027年6月4日出生),均由甲負(fù)擔(dān)扣除。月度房貸1000元,貸款期限至2029年12月31日。請(qǐng)問(wèn),公司應(yīng)補(bǔ)多少稅款給甲員工,請(qǐng)列具體計(jì)算,感謝感謝?。?/p>
老師,分支機(jī)構(gòu),與總機(jī)構(gòu)帳務(wù)可以獨(dú)立核算與申報(bào)是嗎?


老師 這個(gè)邏輯關(guān)系我咋算不出來(lái)呢,2-3-4不等于5啊
老師 我本月開(kāi)了6份負(fù)數(shù)發(fā)票,為什么銷(xiāo)項(xiàng)稅額還是正的呢
銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)金額減去銷(xiāo)項(xiàng)正廢金額減去銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)金額就是實(shí)際銷(xiāo)售金額 你看下你的發(fā)票都上傳了不 你的正數(shù)發(fā)票大于負(fù)數(shù)發(fā)票他就是正數(shù)
我找到發(fā)票了 但是開(kāi)票系統(tǒng)里面沒(méi)有這幾張正數(shù)票
你在往上看下時(shí)間對(duì)不對(duì) 發(fā)票查詢(xún)里面找下的
謝謝老師 我找航信的給修復(fù)了
好的 不用客氣的 工作愉快
老師。怎么看預(yù)交的增值稅 7月份我們被罰了 怎么看我們留底的增值稅
當(dāng)時(shí)罰款的你在申報(bào)表申報(bào)了嗎 主表上期留底里面自動(dòng)出
我本期應(yīng)交增值稅1000那么就從上期留底里邊扣除是嗎 那我的附加稅什么的還需要交嗎
是的 不交增值稅你的附加稅0申報(bào)就可以
好的謝謝
老師。我有一張進(jìn)項(xiàng)票是買(mǎi)的月餅 想作為促銷(xiāo)品贈(zèng)送給客戶(hù) 我的分錄怎么做進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)怎么計(jì)算
不用客氣的 工作愉快
老師。我有一張進(jìn)項(xiàng)票是買(mǎi)的月餅 想作為促銷(xiāo)品贈(zèng)送給客戶(hù) 我的分錄怎么做進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)怎么計(jì)算
借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品(成本價(jià)格) 應(yīng)交稅費(fèi)(市場(chǎng)價(jià)格*銷(xiāo)售稅率)
老師 他給我開(kāi)的是增值稅發(fā)票
借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
老師我們給月餅公司打款了。他給我們開(kāi)了一張專(zhuān)票 月餅沒(méi)有來(lái),另外一個(gè)公司會(huì)把這個(gè)錢(qián)給到我們
虛開(kāi)發(fā)票的嗎 還是啥