是的,就是那樣做的哈

老師我工資, 借 管理費用_職工薪酬 貸,應付職工薪酬 發(fā)放工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款社保/公積金/公會會費,這樣對嗎
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保
老師 請問 有社保 有公積金 個稅的 計提工資和發(fā)放工資的會計分錄 可以這樣計提和發(fā)放 計提:借 管理費用/職工薪酬10000 貸 應付職工薪酬 10000 借應付職工薪酬814.6 貸其他應付款/社保684.6 貸其他應付款/公積金130 發(fā)放:借應付職工薪酬 9185.4 貸銀行存款9185.4
老師,每月怎么計提工資社保 借銷售費用,管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 發(fā)放時候 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-社保(個人部分) 其他應收款-公積金(個人部分) 應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款 繳納時候 借應交稅費-應交個人所得稅 其他應收款-社保(個人部分) 其他應收款-公積金(個人部分) 借應付職工薪酬- 貸銀行存款 繳納單位社保 借應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-公積金 貸銀行存款
計提社保費: 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社保費 繳納社保費: 借:應付職工薪酬-社保費 其他應收款-社保費 貸:銀行存款 計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-社保費 銀行存款 老師,想問一下我哪里錯了
老師,我名下有個營業(yè)執(zhí)照,是家紡的,能開服裝的票嗎
買人家的蒸汽產生的回榴水在賣給人家直接沖制造費用,不記收入可以嗎
老師,請教一下,公司其中一個大股東做唯一最終受益人的話,在填寫受益人備案的時候,持股比例是寫工商登記的還是寫100
老師請問一下,10月幫朋友交了一個月社保,錢她是私轉給我的,不做工資和報個稅,以后也不給她交了,這個費用可以這樣處理嗎? 借:其他應付款1183.96 貸:銀行存款1183.96 平賬借:庫存現(xiàn)金1183.96 貸:其他應付款1183.96
電腦重新安裝了系統(tǒng),電扣繳端數(shù)據(jù)都沒了,怎么辦
運輸公司的裝卸費入成本還是費用
CFR方式出口,支付的海運費需要代扣代繳增值稅嗎?
成本票是不是次年5月31號之前到就可以呢?
老師,您好,請問下制造費用是借方負數(shù),結轉的時候也是負數(shù)結轉過來嗎?
制造業(yè)企業(yè)增值稅稅負率超過3%,可以申請退稅嗎?怎么申請?