 
                            你好,準(zhǔn)則規(guī)定沖減退回當(dāng)期的銷售額后面是說明了資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)除外的。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    今年收到退回的去年銷售的商品,稅法規(guī)定的是沖減退回當(dāng)期的銷售額,也就是說不用調(diào)整去年的損益,為什么是資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)呢?
因?yàn)?月份有一筆去年的企業(yè)所得稅匯算清繳退回,用以前年度損益調(diào)整調(diào)整了下,資產(chǎn)負(fù)債表的年末數(shù)減去年初數(shù)不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,差額就是以前年度損益調(diào)整,這種情況應(yīng)該怎么辦。
企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)銷售收入的售出商品發(fā)生了銷售折讓,而且不屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的,則應(yīng)該在發(fā)生時(shí)沖減當(dāng)期的銷售商品收入。如果按規(guī)定允許扣減增值稅稅額的,還應(yīng)當(dāng)沖減已確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額。 基本賬務(wù)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 老師好,這個(gè)意思就是未跨年,沖減當(dāng)期收入,跨年才發(fā)生銷售折讓,通過以前年度損益調(diào)整嗎?
沖減完去年多記的管理費(fèi)用,然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期初數(shù),調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負(fù)債所有者權(quán)益總額不一樣,是怎么回事。去年科目(借管理費(fèi)用貸銀行存款),今年沖減科目(借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)),初了調(diào)整利潤(rùn)分配期初數(shù),還要調(diào)整其他的嗎
?發(fā)行股票,溢價(jià)收入計(jì)入資本公積 這樣說法不完整,也是錯(cuò)的? 企業(yè)銷售商品后實(shí)際發(fā)生銷售退回時(shí),除資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)外,應(yīng)當(dāng)沖減退回當(dāng)期的收入和成本。 這個(gè)題是正確的?不是應(yīng)該沖減銷售當(dāng)期的么?
 
                我是外貿(mào)企業(yè),如果出口的商品都在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi),只是出口的東西不一樣,比如說以前出口金屬制品,現(xiàn)在出口塑料制品,會(huì)有跨大類一說嗎?
老師D級(jí)企業(yè),直接判D問題改了,年中可以重新申請(qǐng)信用等級(jí)重新測(cè)評(píng)嗎?如果可以怎么操作?
老師您好,比如公司出現(xiàn)事故,事故調(diào)查組邀請(qǐng)專家發(fā)生的住宿費(fèi)由公司承擔(dān),請(qǐng)問住宿發(fā)票抬頭應(yīng)該開我們公司名稱吧,計(jì)入招待費(fèi)核算嗎?除了發(fā)票,公司內(nèi)部審批單,還需要其他佐證材料嗎?
公司的投資人或?qū)嶋H控制人,在前期給公司借款(其他應(yīng)付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
銀行票據(jù)貼現(xiàn)怎么計(jì)算公式是什么
一般納稅人外購(gòu)蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請(qǐng)問一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是大型超市,庫(kù)存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧


那什么樣的銷售退回是資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)呢?
資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng),是指資產(chǎn)負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間發(fā)生的有利或不利事項(xiàng)。它包括資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)和資產(chǎn)負(fù)債表日后非調(diào)整事項(xiàng)。退回也和其他的調(diào)整事項(xiàng)判斷方法一致,看是什么時(shí)候發(fā)生的
問題是銷售退回稅法規(guī)定的就是沖減退回當(dāng)期的損益,也就不存在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)一說,什么樣的銷售退回要當(dāng)作資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)去調(diào)整以前年度的損益呢?
同學(xué),會(huì)計(jì)做賬是根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的,不是根據(jù)稅法規(guī)定做。 比如因?yàn)槿ツ甑脑虬l(fā)生的退貨,今年才實(shí)際收到就屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)
??!對(duì)于這一點(diǎn),我們平時(shí)在收到退貨時(shí)都是直接沖減了當(dāng)期的損益,并沒有去更正以前的報(bào)表,那不是都做錯(cuò)了嗎?
并不是所有今年收到的退貨都一定是日后調(diào)整事項(xiàng)嘛,如果說確實(shí)是去年的問題,但是你沒有去調(diào)整,那就是做錯(cuò)了。
我剛才就問了老師,今年收到去年的退貨什么樣的情況是資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)?你說的“確實(shí)是去年的問題”指的什么類型的問題?
同學(xué),退貨的原因有很多呀,我所說的去年指的主要是時(shí)間!退貨這種東西原因又不是固定的,不管你是商量退貨,質(zhì)量有問題還是什么的,只要你是去年發(fā)生的事情就屬于啊。
說了半天我還是沒有明白,為什么今年收到去年的退貨可以只用沖減當(dāng)期的損益,而不需要當(dāng)作資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整?什么情況可以這樣處理?什么情況不能? 我們一直都是直接沖減的當(dāng)期損益不知道對(duì)不對(duì)?
去年發(fā)出的貨今年退要做調(diào)整事項(xiàng),用以前年度損益調(diào)整,而不是直接沖減當(dāng)期損益。
如果這樣的話,在實(shí)際工作中遇到了退貨的問題時(shí),退一次,就要去稅務(wù)局更正一次去年的年報(bào)呀!因?yàn)楣静豢赡芄烙?jì)退貨的發(fā)生時(shí)間和金額,而且稅法規(guī)定的是沖減當(dāng)期,那么賬面的收入就會(huì)和增值稅申報(bào)系統(tǒng)的收入完全不一樣,不是會(huì)覺得很亂嗎?
我有些明白了,我們正常的收到去年的退貨是不用作為資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的調(diào)整事項(xiàng)的理由,所以我們平時(shí)處理是正確的。不需要用以前年度損益調(diào)整
不用去更正年報(bào) 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款等 以前年度損益調(diào)整最終會(huì)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配,稅確實(shí)是影響的退回當(dāng)期的,有調(diào)整肯定會(huì)比不調(diào)整的麻煩一些,所以說稅法和準(zhǔn)則是兩回事啊,做賬的依據(jù)是準(zhǔn)則不是稅法。
那只是賬面轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),假如是增加了利潤(rùn),直接入了利潤(rùn)分配,不去更正申報(bào),不就逃稅了嗎?
同學(xué)你看清楚我上面的分錄是體現(xiàn)了應(yīng)交稅費(fèi)的,如果有利潤(rùn)增加一樣會(huì)貸應(yīng)交稅費(fèi),我沒有說過不申報(bào),就是退貨當(dāng)期申報(bào)稅呀,哪里有什么逃稅呢
你更正的去年的賬,直接計(jì)入了利潤(rùn)分配,和今年沒有關(guān)系啊?我說的所得稅
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,或者反分錄,利潤(rùn)變了肯定所得稅也會(huì)變,你自己要做分錄調(diào)整啊,怎么會(huì)沒關(guān)系呢
賬面再怎么調(diào),只要涉及損益計(jì)入了未分配利潤(rùn),又不做更正申報(bào),就有可能逃稅呀?
同學(xué),我上面回答過你,“在退貨當(dāng)期申報(bào)”。