你預(yù)收款余額沒有錄入
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個(gè)公司是之前別人過戶給我們老板的,過戶來(lái)將近3年了我們一直沒有經(jīng)營(yíng)收入等,現(xiàn)在要注銷,核對(duì)了之前公司財(cái)務(wù)做的財(cái)務(wù)報(bào)表里,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),還有一筆20萬(wàn)的應(yīng)付賬款(開票方顯示是中國(guó)電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財(cái)務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話費(fèi))20萬(wàn),一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表才能去稅務(wù)申報(bào)注銷,請(qǐng)問我該怎么調(diào)整
老師我是新手會(huì)計(jì),剛接過來(lái)的賬已經(jīng)建賬成功了。啟用了賬套,可是我發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)公司做的憑證里7月份并沒有銷售收入,只有一些成本,但是交接的資料里有7月份開的3張銷售貨物的專票,我這個(gè)怎么入賬呢,現(xiàn)在都9月份了,小規(guī)模開出的這個(gè)專票,還需要認(rèn)證嗎,還是可以直接附在記賬憑證后面做賬呢?這個(gè)怎么處理呀?
老師,現(xiàn)在我來(lái)一個(gè)公司上班,這個(gè)公司以前購(gòu)買材料,然后又以單項(xiàng)包工的形式請(qǐng)人施工,建高架房倉(cāng)庫(kù),資金一直沒有通過對(duì)公賬戶,現(xiàn)在倉(cāng)庫(kù)建成要投入使用了,多數(shù)資金也已經(jīng)付了,在賬目方面我要怎么處理呢?是把各種材料發(fā)票開過來(lái),再把各方施工的發(fā)票補(bǔ)過來(lái)計(jì)入到固定資產(chǎn)嗎?可是其中有些發(fā)票是補(bǔ)不過來(lái)。我應(yīng)該怎樣處理這個(gè)賬目?
我這是一家建材商貿(mào)公司,因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)的工作現(xiàn)在有個(gè)問題,有個(gè)客戶買了34000的貨物,在舊賬套里顯示已經(jīng)收了3萬(wàn),目前用的這個(gè)新賬套里不知是何原因沒結(jié)轉(zhuǎn)過來(lái),現(xiàn)在要出庫(kù),我怎么把舊賬套收過人家3萬(wàn)的憑證補(bǔ)錄過來(lái)?不然出庫(kù)對(duì)不上了
老師,我剛?cè)肼氁患倚鹿咀鲋鬓k會(huì)計(jì),這里已經(jīng)有兩個(gè)多月沒會(huì)計(jì)做賬了 之前也沒做過全套賬,所以很有挑戰(zhàn) 目前這家公司出入庫(kù)都沒有系統(tǒng)賬,只有手工賬,也沒有單價(jià),說是合同價(jià)沒有簽好。上一個(gè)會(huì)計(jì)就是因?yàn)椴牧虾蜕唐返臄?shù)據(jù)沒有到現(xiàn)在還沒結(jié)賬,針對(duì)這種情況我該怎么入賬呢
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
是的,已經(jīng)收了三萬(wàn),現(xiàn)在要出庫(kù),同時(shí)補(bǔ)余款4000
現(xiàn)在的問題是,我所用的這個(gè)新賬套里沒有之前收過3萬(wàn)的記錄,現(xiàn)在出庫(kù)要出3萬(wàn)4,我該怎么平?
借利潤(rùn)分配貸預(yù)收賬款
好的,謝謝
不用客氣的 工作愉快