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3、某農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般稅人,2019年6月份發(fā)生以下業(yè)務:購進350萬元(不含 稅)的農(nóng)藥原料用于生產(chǎn)A、B兩種農(nóng)藥,取得專用發(fā)票,進項稅額39萬元,當月請售A種表 藥取得不含稅銷售額300萬元,銷售B種農(nóng)藥取得不含稅銷售額500萬元。友藥適學的 值稅稅率 要求:(1)計算該企業(yè)當月增值稅應納稅額 (2)如A種農(nóng)藥免征增值稅,所用原料的增值稅進項稅額為15萬元:B種友藥低收地值稅 所用原料的増值稅進項稅額為24萬元。計算該企業(yè)當月增值稅應納稅額

2020-10-03 08:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-03 10:04

你好,同學。 當月增值稅為 -350*10%/800*300-39/800*300%2B300*13%

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快賬用戶6626 追問 2020-10-03 10:06

第二題能教教我嗎,老師

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齊紅老師 解答 2020-10-03 10:15

你這里第二題目,是屬于免稅 銷售額,那么對應的進項就不可以抵扣的。

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你好,同學。 當月增值稅為 -350*10%/800*300-39/800*300%2B300*13%
2020-10-03
你好。需要計算做好了給你
2022-03-21
同學你好 無法區(qū)分耗量的 按照銷售額的比例計算可以抵扣的進項稅的 8*90/(90%2B60) 應納增值稅=90*13%-上一步驟計算的進項稅
2023-03-26
您好,應納增值稅等于300*0.13-40*0.1=35
2020-11-19
同學你好,可抵扣進項稅=10+4+12*210/(210+150)=21萬元
2023-12-22
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