你好!現(xiàn)在增值稅零申報(bào)的話,附加稅自動(dòng)生成的,你明天再查一下,看看是否申報(bào)成功。不是一個(gè)數(shù)據(jù)庫傳的有點(diǎn)兒慢。
小規(guī)模納稅人零申報(bào)附加稅,顯示納稅人重復(fù)申報(bào),如有需要請(qǐng)進(jìn)行錯(cuò)誤更正。可刷新和重啟電腦后都提示附加稅沒有申報(bào)成功。
小規(guī)模納稅人2020年第二季度沒有享受3%減按1%申報(bào)增值稅,且當(dāng)時(shí)已經(jīng)交稅?,F(xiàn)在需要更正申報(bào)增值稅把多繳的稅金辦理退稅,請(qǐng)問附加稅都可以辦理更正后退稅嗎?
核心征管提示信息:該納稅人重復(fù)申報(bào),如有需要請(qǐng)進(jìn)行申報(bào)錯(cuò)誤更正:征收項(xiàng)目:企業(yè)所得稅 品目:應(yīng)納稅所得額在2021-07-01至2021-09-30已申報(bào),(錯(cuò)誤碼b1f1ad5812104cd896926bb62492a169)
你好老師,我零申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這段話,意思還是需要上報(bào)匯總嗎,沒有稅控盤的 發(fā)起申報(bào)失??!信息如下:增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)數(shù)據(jù)審核出現(xiàn)以下錯(cuò)誤: 在202107所屬期及其之后所屬期請(qǐng)使用新版增值稅報(bào)表申報(bào),且必須報(bào)送《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)》
匯算清繳納稅申報(bào)主表顯示可退稅8490.33元,“申報(bào)錯(cuò)誤更正”頁面的申報(bào)稅額欄為-8490.33,“申報(bào)結(jié)果查詢”頁面的申報(bào)金額欄顯示為-8090.33,后進(jìn)行了退稅申請(qǐng)。所得稅申報(bào)結(jié)束后要關(guān)聯(lián)申報(bào),所以回去更正申報(bào)只補(bǔ)勾選了“存在關(guān)聯(lián)交易”。重新申報(bào)之后,“申報(bào)錯(cuò)誤更正”頁面的申報(bào)稅額欄仍為-8490.33,但是“申報(bào)結(jié)果查詢”頁面的申報(bào)金額欄的顯示卻變?yōu)?。我有兩個(gè)問題:①新匯算清繳申報(bào)表表示為可退稅,為什么“申報(bào)結(jié)果查詢”頁面為0?②更正申報(bào)只補(bǔ)勾選了“存在關(guān)聯(lián)交易”,那更正申報(bào)這一塊之后,還要重新提交退稅申請(qǐng)嗎?
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
老師 請(qǐng)問社保可以只買醫(yī)療那部分嗎
內(nèi)帳怎么做應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在老板讓我入期初的應(yīng)交稅費(fèi)
老師請(qǐng)問24年公司股東由2個(gè)變更為1個(gè),25年報(bào)24年工商年報(bào)時(shí),股東變更信息填寫那里填變更的那個(gè)股東嗎,變更前股權(quán)比例0.9%,變更后股權(quán)比例0?還是兩個(gè)都要填,股權(quán)比例那里一個(gè)為0,一個(gè)為100
老師,下午好!一個(gè)朋友用私賬轉(zhuǎn)150萬給我,然后我又轉(zhuǎn)到朋友的公司公賬上,這樣走賬對(duì)我有沒有什么風(fēng)險(xiǎn),我轉(zhuǎn)賬的時(shí)候要不要備注怎么寫,比較急,希望老師能回復(fù)一下我!謝謝!
請(qǐng)問老師,公司無限期無償使用老板的房子作為辦公場所,簽了一份協(xié)議就是安裝的電梯和裝修費(fèi)用作為使用房子的補(bǔ)償,電梯和裝修費(fèi)可以作為固定資產(chǎn)入帳嗎?如果不能入固定資產(chǎn),應(yīng)該怎么入賬呢?
老師你好,你有沒有出入庫臺(tái)賬?
現(xiàn)在想在網(wǎng)上辦理營業(yè)執(zhí)照需要哪些流程
好的。老師,比如員工工資5000有交通補(bǔ)貼是1030元,那么應(yīng)發(fā)工資是6030,個(gè)稅這里能不能抵扣呢?怎么算(沒有社保沒有專項(xiàng)附加扣除)
老師好,想問一下,填寫捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整表時(shí),賬上捐贈(zèng)48500元,可實(shí)際縣級(jí)部門開回的發(fā)票只有25000元,有一張是村委開過來的發(fā)票是不能扣除所得稅的,象這種這25000元要填寫在哪里呀
增值稅已經(jīng)申報(bào)成功了,有顯示。哦哦,明白了。謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝