你好!1、兩張都不做單獨(dú)保存?zhèn)洳椋?、第一張做銷售的藍(lán)字第二章原分錄紅字沖回,這兩種方式都可以
我想問那個銷售負(fù)數(shù)發(fā)票是怎么操作的呢,麻煩老師說下流程
老師,麻煩問下對方給我們開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,這個我勾選的時候怎么沒有這些發(fā)票呢?
老師,我想問下怎么在網(wǎng)上電子稅務(wù)局開通票種,申領(lǐng)UK呢,您那里有操作流程嗎
老師您好,我想問一下委托代銷業(yè)務(wù)的實(shí)際操作流程是怎么操作的呢
我是購買方收到的數(shù)電票進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣現(xiàn)在要退回部分貨物 要給銷售方開具紅字信息確認(rèn)表 要怎么在新版的電子稅務(wù)局操作 具體流程麻煩說一下 謝謝老師
老師,如果每一道工序的時間都能計算準(zhǔn)確,用工時法計算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
稅率為9%的能開設(shè)備租賃的發(fā)票嗎
老師咨詢一下 就是個體戶從7月份開始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當(dāng)時是在銀行繳納的 用的并不是這個個體戶的對公銀行賬戶交的社保 而是用和這個個體戶不相關(guān)的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價格+關(guān)稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計入長期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
第一種方式不懂,保不單獨(dú)存?zhèn)洳槭窃趺凑f呢
你好!1、兩張都不做,單獨(dú)保存?zhèn)洳椋?
不做是怎么說
聽不懂意思
怎么說不做
你好!就是不做賬務(wù)處理,兩張發(fā)票的內(nèi)容和金額都一致吧。
噢噢噢,我知道老師說的。我問的不是賬務(wù)處理,是說在開票系統(tǒng)上怎么操作?
怎么開這銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,麻煩老師講講
登錄進(jìn)入開票系統(tǒng),點(diǎn)擊發(fā)票填開,再點(diǎn)擊增值稅電子普通發(fā)票填開。 第二步: 頁面彈出發(fā)票號碼確認(rèn),點(diǎn)擊確認(rèn)。 第三步: 進(jìn)入電子發(fā)票填開界面,點(diǎn)擊紅字。 第四步: 頁面彈出發(fā)票號碼填寫界面,輸入錯誤發(fā)票的代碼、號碼兩次。 第五步: 填寫好錯誤的發(fā)票代碼和號碼之后,點(diǎn)擊下一步。 第六步: 頁面彈出錯誤發(fā)票的內(nèi)容,點(diǎn)擊查看發(fā)票明細(xì),核對發(fā)票內(nèi)容,然后點(diǎn)確定。 第七步: 點(diǎn)確定后,頁面會彈出一張負(fù)數(shù)發(fā)票,點(diǎn)保存,原錯誤的電子發(fā)票即被沖紅了。 第八步: 頁面彈出繼續(xù)開具電子發(fā)票,點(diǎn)確認(rèn),重新開具一張正確的電子普通發(fā)票即可。 開具發(fā)票是經(jīng)營者的法定義務(wù), 納稅人進(jìn)行電子商務(wù) 必須開具或取得發(fā)票。
次月發(fā)票的沖紅和電子發(fā)票當(dāng)月沖紅做法都一樣嗎
你好!是一樣的處理方式