您好,借方應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款科目。
我們老板有兩家單位,客戶將貨款轉(zhuǎn)到我們另一家單位,要下月轉(zhuǎn)回,本月我入賬了,那借方借應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款
A客戶向我司支付的貨款是一張承兌,現(xiàn)在我司把這張承兌轉(zhuǎn)給了一家沒有往來的單位B,那家B單位把錢轉(zhuǎn)到我司賬上,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢。收到A貨款票據(jù):借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款—a公司。然后怎么做
老師,我想問,我們公司投資了另外一家單位 收到對(duì)方給我們的分紅(按月分紅), 借:銀行存款 貸:投資收益 那對(duì)方應(yīng)該怎么做賬呢,借方記什么科目呢? 借: 貸:銀行存款 貸:銀行存款
老師,公司跟老板借錢進(jìn)貨做借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款一老板 老板19年賣貨給客戶未收到款轉(zhuǎn)到老板名下做借:其他應(yīng)收款一老板貸:應(yīng)收賬款一客戶 到月底出報(bào)表時(shí)老板不單有其他應(yīng)收款余額,還有其他應(yīng)付款余額,可不可以開始就只要其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付,省得我再加加減的。謝謝老師
你好老師,我們單位電費(fèi)是兩家承擔(dān),每月電費(fèi)交到我們單位掛賬其他應(yīng)收款,發(fā)票拿回來我單位支付全額電費(fèi) 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 發(fā)票入賬 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款掛賬除了走營業(yè)外收入還有其他沖賬方法嗎?
追問上個(gè)問題,我的意思是說即然錄入固定資產(chǎn)卡片計(jì)入了制造費(fèi)用-折舊費(fèi)的科目了,每個(gè)月就會(huì)計(jì)提折舊,每個(gè)月計(jì)提折舊之后制造費(fèi)用-折舊費(fèi)這個(gè)科目就一直有余額在,怎么處理
郭老師,賣二手車給個(gè)人,我們一般納稅人幾個(gè)點(diǎn),然后名字和身份證填好,跳出來未查詢到購買方納稅人信息,這票能繼續(xù)開嗎
老師,請(qǐng)問企業(yè)每個(gè)月請(qǐng)保潔公司上門做清潔,對(duì)方開專票的話,我方是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)呢?謝謝~
購入二手設(shè)備,固定資產(chǎn)折舊年限還是按法定的那個(gè)年限來嗎?按器具工具家具5年嗎?
老師,如果人家規(guī)定了稅負(fù),比如增值稅兩個(gè)點(diǎn),那對(duì)應(yīng)這邊算怎么提供發(fā)票給對(duì)方,我發(fā)現(xiàn)每次算要們多些進(jìn)項(xiàng),要么多些成本,就是很難一模一樣的,是這樣嗎
員工7月份剛?cè)肼?,和單位協(xié)商,補(bǔ)交了2-6月份社保(養(yǎng)老,失業(yè),醫(yī)療),養(yǎng)老失業(yè)(2-6月)對(duì)公賬戶付款了,醫(yī)療部分(單位+個(gè)人)是個(gè)人付款,,請(qǐng)問怎么做分錄
老師空調(diào)移機(jī)費(fèi)用他們給我開的電器的發(fā)票,該怎么入賬
業(yè)務(wù)做好臨時(shí)工工資表,計(jì)時(shí)工資會(huì)計(jì)需要逐一核對(duì)工時(shí)核算工資嗎
老師公司接了一個(gè)學(xué)校的采購項(xiàng)目,我們給學(xué)校購買的是材料明細(xì),現(xiàn)在要給甲方開票,甲方要我們開大類不開明細(xì),這樣可以嗎?就比如學(xué)校的多媒體教室是有話筒,音箱這些器材,但甲方說不開明細(xì)直接開多媒體教學(xué)系統(tǒng)
個(gè)稅匯算清繳不超過400元免補(bǔ)繳個(gè)稅 是不是匯算清繳時(shí)按照全年一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)稅還是計(jì)入綜合所得算出來年度的補(bǔ)交的都小于等于400還是其中一個(gè)方法滿足小于400就可以免補(bǔ)交個(gè)稅