你好,同學(xué) 借,預(yù)付賬款32 貸,銀行存款32 借,固定資產(chǎn)100 貸,預(yù)付賬款32 銀行存款50 應(yīng)付賬款18
您好,我司9月簽訂固定資產(chǎn)購買合同,價(jià)稅合計(jì)100萬,9月預(yù)付32萬元,該固定資產(chǎn)的所有權(quán)尚未移交到我司。三個(gè)月后我司需要支付50萬元給對(duì)方,剩余款項(xiàng)在收到該固定資產(chǎn)后10天內(nèi)支付完畢,我司如何做賬(如何記錄我司尚未支付的余額)。
2、康華公司于9月初成立,公司經(jīng)理需要了解當(dāng)月是否實(shí)現(xiàn)盈利。資料如下:(1)9月1日,康華美食公司成立,收到所有者轉(zhuǎn)賬投資款1000萬元。(2)9月3日,以1500萬元的價(jià)格購進(jìn)固定資產(chǎn),其中房屋建筑物1300萬元,以銀行存款支付500萬元,其余款項(xiàng)1月內(nèi)付清;機(jī)器設(shè)備200萬元,以銀行存款轉(zhuǎn)賬支付。(3)9月9日-25日,以銀行存款20萬元,陸續(xù)購進(jìn)餐飲服務(wù)所需食品材料。(4)9月15日,向銀行借入長期借款900萬元,年利率6%,以企業(yè)所購房屋產(chǎn)權(quán)作為抵押,利息每年支付一次。(5)9月10日-30日底,承接婚禮和會(huì)議等服務(wù),共收到營業(yè)收入50萬元,款項(xiàng)已存入銀行。(6)9月30日,開出支票,轉(zhuǎn)賬支付電話費(fèi)等各項(xiàng)辦公費(fèi)用0.5萬元(7)9月30日,支付購買固定資產(chǎn)所欠款項(xiàng)800萬元(8)9月30日,盤點(diǎn)當(dāng)月所購食品材料,庫存尚余2萬元(9)計(jì)算公司員工9月薪酬共計(jì)10萬元,其中管理人員3萬元,廚師和服務(wù)人員7萬元,下月初支付(10)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)計(jì)銀行借款利息2.25萬元,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。(11)計(jì)算當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊額共計(jì)3萬元,計(jì)入管理費(fèi)用。要求:編制該公司9月份的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表
A公司于9月份初成立,公司經(jīng)理需要了解當(dāng)月是否實(shí)現(xiàn)盈利。資料如下:(1)91,公司成立,收到所有者轉(zhuǎn)賬投資款1000萬元; (2)9.3。以1500萬元的價(jià)格購進(jìn)固定資產(chǎn),其中,房屋建筑物1300萬元,以銀行存款支付500萬元,其余款項(xiàng)一個(gè)月內(nèi)付清;電腦等辦公設(shè)備200萬元,以銀行存款轉(zhuǎn)賬支付。 ((3)9.9-9.25,以銀行存款200萬元陸續(xù)購進(jìn)商品存貨; (4)9.15,向銀行借入長期借款900萬元,年利率6%,以公司所購房屋產(chǎn)權(quán)作為抵押,利息每年支付一次; (5)9.10-9.30,陸續(xù)批發(fā)商品,共收到營業(yè)收入250萬元,款項(xiàng)已存入銀行; (6)9.30,開出支票,轉(zhuǎn)賬支付電話費(fèi)等各項(xiàng)辦公費(fèi)用0.5萬元;(7)9.30,支付購買固定資產(chǎn)所欠款項(xiàng)800萬元; (8)9.30,盤點(diǎn)當(dāng)月庫存尚余50萬元; (9)計(jì)算公司員工9月薪酬共計(jì)10萬元,其中,管理人員3萬元,銷售部門人員 7萬元,10月初支付; (10)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)計(jì)銀行借款利息2.25萬元,記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 要求: (1)根據(jù)止述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 (2)將會(huì)計(jì)分錄的內(nèi)容匯總到T型賬戶中,并利用T型賬戶的記錄編制該公司9月份的試算平衡表。 (3)編制該公司9月份的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表。
老師您好!我公司買了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,5月份簽合同,價(jià)格110萬元,直到7月份付款45萬元,投入使用。因?yàn)榭铐?xiàng)沒有付清,收款方只給我開來45萬元已付款的發(fā)票,剩余未付款部分發(fā)票暫時(shí)不給開。那我固定資產(chǎn)金額要記多少呢?折舊基數(shù)按110萬元計(jì)算?還是按45萬元計(jì)算?
老師,我們委托A公司幫我司建了一棟樓,完工后這棟樓于今年6月交付給我司,但是還有15%的余款未付,要等出了房產(chǎn)證才支付(房產(chǎn)證至今未出),之前付的款項(xiàng)都掛在其他應(yīng)收款,我應(yīng)該什么時(shí)候從其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?什么時(shí)候開始計(jì)提折舊?等到房產(chǎn)證出了我司支付剩余15%的尾款后又該如何賬務(wù)處理?如何計(jì)提折舊?
匯算清繳的利潤總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請(qǐng)問去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時(shí)用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣了一輛車現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報(bào)表做的無票收入,增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)了,所得稅申報(bào)表未體現(xiàn),現(xiàn)在報(bào)所得稅年報(bào)還需要改報(bào)表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)嗎
老師,怎么知道我還有多少合同款未付呢,要在賬外自己記錄嗎?
你是要記清楚呀,你這個(gè)還欠多少?這個(gè)就是屬于你的負(fù)債的嗎?
還不能確認(rèn)負(fù)債吧,資產(chǎn)的所有權(quán)還未轉(zhuǎn)移到我司
雖然說這個(gè)所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移,但如果說你公司取得了他的一個(gè)控制權(quán),也是屬于資產(chǎn)的確認(rèn)范疇,同時(shí)確認(rèn)負(fù)債。