你好 你合同履約成本沒有收入的話暫時(shí)不做結(jié)轉(zhuǎn)的 。

老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準(zhǔn)則的科目,合同履約成本-人工費(fèi),材料費(fèi)等,可以嗎?還是要按勞動(dòng)派遣的公司來(lái)做賬?2、勞務(wù)成本這個(gè)科目和合同履約成本-人工費(fèi)怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來(lái)確認(rèn)收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來(lái)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?4、我現(xiàn)在是 計(jì)提借:合同履約成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本-人工費(fèi),按照成本倒推確認(rèn)收入,希望老師給詳細(xì)分析,教我如何做好
我們是建筑裝飾企業(yè),預(yù)收了客戶款項(xiàng),把費(fèi)用用合同履約成本來(lái)歸集,現(xiàn)結(jié)不了賬?是必須要把合同履約成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金碟軟件才能結(jié)賬嗎
建筑公司新收入下科目用到了合同結(jié)算,合同履約成本,但因?yàn)槭杖虢Y(jié)算,算收入!但我就是一套賬,開發(fā)票了才確認(rèn)收入!所以目前還是用老方法,還是以前的科目,工程施工下面合同成本,每月結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)庫(kù)存商品(工程成本結(jié)轉(zhuǎn)),然后等開發(fā)票確認(rèn)收入,再按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,可以嗎
老師,我們公司在發(fā)生支出的時(shí)候還沒有簽合同,所以費(fèi)用記在了項(xiàng)目上,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-項(xiàng)目成本,這個(gè)月合同簽回來(lái)了,但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目,每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了,我現(xiàn)在怎么樣才能把之前記在項(xiàng)目成本的金額轉(zhuǎn)到合同成本里?
老師,您好,我們公司先付了材料款,材料已經(jīng)使用,那需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,有一部分是直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的有一部分是合同履約成本工程施工里的,那可能幾個(gè)月以后才能收到發(fā)票,該怎么做賬?
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司。現(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說(shuō)別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來(lái)的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒問(wèn)題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說(shuō)他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來(lái),這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬(wàn) 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過(guò)30萬(wàn) 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問(wèn)下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問(wèn)下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬(wàn),做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


資產(chǎn)負(fù)債表上提示不平,提示合同履約成本自動(dòng)匹配到報(bào)表項(xiàng):其他流動(dòng)資產(chǎn)
你好 是的 要計(jì)入這個(gè)欄次去的 ; 按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14 號(hào)——收入》(2017 年修訂)的相關(guān)規(guī)定確認(rèn)為資產(chǎn)的合同履約成本,應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同履約成本科目的明細(xì)科目初始確認(rèn)時(shí)攤銷期限是否超過(guò)一年或一個(gè)正常營(yíng)業(yè)周期,在“存貨”或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”中填列,已計(jì)提減值準(zhǔn)備的,還應(yīng)減去“合同履約成本減值準(zhǔn)備”科目中相關(guān)的期末余額后的金額填列。