你好,上個月收到一個商品,沒收到發(fā)票,錢已付,上個月的賬務(wù)處理是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估 今后取得發(fā)票紅沖暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)商品分錄
上個月收到一個商品,沒收到發(fā)票,錢已付。我這個月咋做賬務(wù)處理?暫估入庫?具體分錄呢
老師你好,上個月暫估入庫的商品這個月收到了發(fā)票入賬時直接沖銷上個月暫估入庫的分錄然后再做入庫處理嗎
老師,這個月購進(jìn)一批商品,商品已經(jīng)入庫,但發(fā)票沒收到,會計(jì)按庫管給的入庫單暫估價入賬,下一月收到發(fā)票和新的入庫單,沖暫估,重新入賬,會計(jì)這么做,那庫管之前收到的入庫單怎么處理
你好,請問一下,上個月已經(jīng)暫估入庫,而且已經(jīng)銷售,這個月才收到發(fā)票,怎么做賬,上個月暫估入庫,是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款
公司購買儀器款,先支付定金,之后收到貨按庫存商品-暫估入庫(沒收到發(fā)票時候做暫估入庫)然后銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后收到發(fā)票再轉(zhuǎn)到庫存商品,請問老師這個業(yè)務(wù)流程具體的分錄要怎么做 庫存商品-暫估入庫 貸:預(yù)付賬款
現(xiàn)在是兩人合伙新開的煙酒店:期初張三投20萬給到李四,李四自己也投了15萬,雙方無協(xié)議,口頭談定五五分成。李四用雙方的投資款35萬全部用于進(jìn)了第一批貨了,進(jìn)貨后,這個投資款35萬采購的商品以兩種形式全部體現(xiàn)在雙方結(jié)算利潤和庫存的過程中了:一部分商品已經(jīng)賣掉了,產(chǎn)生的銷售收入已經(jīng)全部體現(xiàn)到了計(jì)算凈利潤的公式里了:銷售收入-銷售成本-費(fèi)用=凈利潤(這個凈利潤是104.5萬元),這里的銷售收入管錢的一方?jīng)]有先扣掉雙方投資款再體現(xiàn);還有一部分商品沒有賣掉,壓在了期末庫存里,管錢的一方也全額盤到了期末庫存里……我想問的是,像這種情況,兩個人要終止合作,最終清算的時候,是不是把這個凈利潤105萬-先返還雙方投資款35萬,剩下來的70萬是雙方在收回投資款的基礎(chǔ)上,共同經(jīng)營期間產(chǎn)生的利潤凈額,按這個凈額五五分成?
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務(wù)所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
我們先收到商品,應(yīng)該借:庫存商品106.19應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)13.81貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫120。 實(shí)際付錢120,13%的稅 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:銀行存款120 這樣對嗎
你好,不對,沒有取得發(fā)票,不需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額的,正確的處理是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估
每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
你好,是的,每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)損益,做到結(jié)轉(zhuǎn)之后損益科目余額為0