您好 當(dāng)月可以暫估入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,比如19年12月份開專票含稅價(jià)600萬元,按比例分?jǐn)偟?2個(gè)月每個(gè)月的成本去 每個(gè)月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領(lǐng)用暫估材料(沖銷之前11個(gè)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本) 5、實(shí)際材料入賬(按發(fā)票) 6、領(lǐng)用材料入賬(按發(fā)票)(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬) 整個(gè)暫估成本到收到發(fā)票的過程,大概這樣子么
我有張材料發(fā)票19年5月的,當(dāng)時(shí)沒看到就沒有入賬,19年還有暫估材料成本,我可以把這張票做在2020年不?還有個(gè)問題:19年8月我做的一個(gè)成本,借:工程施工-材料費(fèi) 41200元 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 41200元,當(dāng)月發(fā)票沒有回來,我當(dāng)時(shí)不曉得咋這樣做了。我可以在2020年紅沖后做暫估不?
材料發(fā)票當(dāng)月開不回來,只能下個(gè)月開,當(dāng)月可不可以暫估入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本?
當(dāng)月開出的項(xiàng)目發(fā)票,當(dāng)月必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?比如A項(xiàng)目開了100萬,但是當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵進(jìn)來,那當(dāng)月 怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?可以暫估一個(gè)比例,然后結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
當(dāng)月沒收到發(fā)票暫估入賬,下個(gè)月還沒收到就沒暫估成本,只做了收入可以嗎?
老師,這個(gè)31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價(jià)78萬,花200萬抵原值是多少?
老師,就是我們公司有很多打零工的是按工資薪金報(bào)好些還是勞務(wù)費(fèi)報(bào)好些?勞務(wù)費(fèi)800以內(nèi)的不用繳稅,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)農(nóng)用機(jī)器設(shè)備的五金件可否申請(qǐng)政府補(bǔ)貼,有這類的補(bǔ)貼政策嗎?
老師,我們公司建設(shè)的便民市場(chǎng),要出租的房屋建筑是固定資產(chǎn),要折舊20年,計(jì)提折舊要分?jǐn)偟矫吭?,?duì)吧 老師地面呢,水泥地面大概幾十萬,這個(gè)可以一次計(jì)入費(fèi)用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫
內(nèi)部企業(yè)間借款80萬,10年后還款時(shí)怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,請(qǐng)問財(cái)務(wù)人員未來往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個(gè)一般賬戶,想問下這個(gè)基本戶錢可以轉(zhuǎn)一般戶嗎
下月發(fā)票回來了如何處理?
您暫估的時(shí)候分錄怎么寫 ?
借:原材料貸:應(yīng)付賬款 借:工程施工-材料:貸:原材料
收到發(fā)票的時(shí)候把這兩筆分錄紅字沖銷 然后根據(jù)發(fā)票再寫藍(lán)字發(fā)票
謝謝,老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快