是的,就是那樣處理的
老師,商品入庫時沒發(fā)票,收到貨的當日暫估還是月末暫估?當月發(fā)票沒收到,銷售的商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
通關(guān)班里老師講的材料入庫,如果當月發(fā)票沒到,做暫估入賬,這個可以理解!但是說下月就沖估,這是指發(fā)票下月到了沖估,還是指無論發(fā)票下月沒到也要沖估嗎?
還沒有實際發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入可以暫估嗎?只知道可以暫估成本,收入可以暫估嗎?
沒收到發(fā)票暫估入賬,下月收到了算幾月份
老師,我公司有個成本費用,有結(jié)算單但還沒收到發(fā)票,我可以暫估入賬不呢,下月有票又沖暫估費用
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
可以不做成本是嗎?
已經(jīng)暫估入賬的,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師當月暫估了,第二個月還沒收到發(fā)票,但是第二個月沒暫估行嗎?
只暫估一次就行了哈