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公司是3月份新企業(yè)。之前財(cái)務(wù)沒做賬,報(bào)表都是零。只有一元貨幣資金?,F(xiàn)在我應(yīng)該把之前的都從9月份做憑證做進(jìn)去?還是應(yīng)該分月份入賬分別做賬?出報(bào)表?

2020-09-30 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-30 08:53

你把之前憑證都做9月賬上就可以,之前沒有做需要補(bǔ)上,做9月賬上

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齊紅老師 解答 2020-09-30 08:53

這樣申報(bào)和這個(gè)賬上數(shù)據(jù)可以保持一致,

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快賬用戶3257 追問 2020-09-30 08:55

老師請問一下,現(xiàn)在費(fèi)用發(fā)票必須哪個(gè)月就做在哪個(gè)月嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 08:58

這個(gè)不跨年這個(gè)可以不需要必須那個(gè)月做那個(gè)月

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齊紅老師 解答 2020-09-30 08:58

3-8月這個(gè)費(fèi)用可以做9月賬上這個(gè)可以

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快賬用戶3257 追問 2020-09-30 09:01

那請問您,當(dāng)月費(fèi)用,次月或者以后做可以嗎?在不跨年的基礎(chǔ)上?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:07

可以,這個(gè)可以,這個(gè)不跨年就可以,實(shí)務(wù)中不是完全按權(quán)責(zé)發(fā)生制做

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快賬用戶3257 追問 2020-09-30 09:08

那請問老師,過了當(dāng)年,在匯算清繳之前呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:20

1,這個(gè)各地處理不一樣,這個(gè)我建議反結(jié)賬做12月賬上參與當(dāng)年匯算清繳,2 我看別的老師說是這個(gè)直接做以前年度損益調(diào)整,這個(gè)做匯算清繳納稅調(diào)減,但是這樣要是調(diào)減多估計(jì)稅局不好過那邊,你調(diào)減多稅局根據(jù)有疑問啥情況了

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快賬用戶3257 追問 2020-09-30 09:23

那如果是12月已經(jīng)申報(bào)完了呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:30

這個(gè)我之前問稅局季報(bào)和年報(bào)可以不一樣

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快賬用戶3257 追問 2020-09-30 09:32

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:43

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你把之前憑證都做9月賬上就可以,之前沒有做需要補(bǔ)上,做9月賬上
2020-09-30
這種情況需要根據(jù)實(shí)際賬務(wù)處理結(jié)果和稅務(wù)規(guī)定來判斷是否要修改之前的申報(bào)報(bào)表: 數(shù)據(jù)影響較?。喝羧ツ?11 月到現(xiàn)在的業(yè)務(wù),對之前各期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)影響不大,比如收入、成本、費(fèi)用等金額較小,或者雖有業(yè)務(wù)但之前按零申報(bào)也符合當(dāng)時(shí)稅務(wù)口徑(如確實(shí)無應(yīng)稅業(yè)務(wù)發(fā)生),可以不修改之前的申報(bào)數(shù)據(jù)。不過,后續(xù)申報(bào)要按正確賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行。 數(shù)據(jù)影響較大:如果補(bǔ)做的賬表明之前零申報(bào)不符合實(shí)際情況,比如實(shí)際有收入、成本等業(yè)務(wù)發(fā)生,卻進(jìn)行零申報(bào),那就需要修改之前的報(bào)表。這不僅涉及到會計(jì)報(bào)表的更正,還需向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況,更正納稅申報(bào),否則可能面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如被認(rèn)定為虛假申報(bào),產(chǎn)生滯納金甚至罰款。
2025-03-10
同學(xué),你好 建議重新做,把2-5月份的原始憑證做進(jìn)去
2024-12-06
這個(gè)是有收入而沒有申報(bào)嗎?
2022-04-09
已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用據(jù)實(shí)做賬,沒必要以后做
2024-06-28
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