你把之前憑證都做9月賬上就可以,之前沒有做需要補(bǔ)上,做9月賬上
公司是3月份新企業(yè)。之前財(cái)務(wù)沒做賬,報(bào)表都是零。只有一元貨幣資金?,F(xiàn)在我應(yīng)該把之前的都從9月份做憑證做進(jìn)去?還是應(yīng)該分月份入賬分別做賬?出報(bào)表?
老師 我年前剛接手一個(gè)公司的賬小規(guī)模企業(yè),是從去年7月份開始做的,但是這之前增值稅和所得稅都是零申報(bào)的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)表還沒出來,現(xiàn)在報(bào)表出來后,之前零申報(bào)的報(bào)表是不是還需要做更正啊
因?yàn)?月開始疫情管控,原始憑證無法取得,無法做賬出報(bào)表,3季度的財(cái)務(wù)報(bào)表只有7月份的報(bào)表,9月份的時(shí)候發(fā)了一次8月的工資,但是現(xiàn)在沒法出報(bào)表,現(xiàn)在我要報(bào)工會經(jīng)費(fèi)的報(bào)表時(shí)是只按7月報(bào)表報(bào)?還是要算7.8兩個(gè)月的工資?財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該怎么報(bào)啊?
老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)檢測到了 這個(gè)發(fā)票就在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報(bào)表從去年就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報(bào)表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項(xiàng),發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話,折舊應(yīng)該從12月份計(jì)提還是從2023年1月開始份計(jì)提?因?yàn)槲艺J(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應(yīng)該在12月份開始計(jì)提折舊。只是因?yàn)橹暗臅?jì),在12月份沒有做相應(yīng)的賬吧?
老師,水稻2025年能漲到多少錢一公斤
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個(gè)體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對方開具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個(gè)人賬號,這個(gè)店沒有開對公賬戶,銀行退回了,告訴說是戶名不對,請問,1、這個(gè)發(fā)票開具的正確嗎?2、按照這個(gè)發(fā)票可以把款打到個(gè)人賬戶里嗎?
為什么溢價(jià)的,債權(quán)價(jià)值對市場利率變化敏感 折價(jià)的,不敏感?
中級財(cái)務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒有抵稅所得稅費(fèi)用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
這樣申報(bào)和這個(gè)賬上數(shù)據(jù)可以保持一致,
老師請問一下,現(xiàn)在費(fèi)用發(fā)票必須哪個(gè)月就做在哪個(gè)月嗎?
這個(gè)不跨年這個(gè)可以不需要必須那個(gè)月做那個(gè)月
3-8月這個(gè)費(fèi)用可以做9月賬上這個(gè)可以
那請問您,當(dāng)月費(fèi)用,次月或者以后做可以嗎?在不跨年的基礎(chǔ)上?
可以,這個(gè)可以,這個(gè)不跨年就可以,實(shí)務(wù)中不是完全按權(quán)責(zé)發(fā)生制做
那請問老師,過了當(dāng)年,在匯算清繳之前呢?
1,這個(gè)各地處理不一樣,這個(gè)我建議反結(jié)賬做12月賬上參與當(dāng)年匯算清繳,2 我看別的老師說是這個(gè)直接做以前年度損益調(diào)整,這個(gè)做匯算清繳納稅調(diào)減,但是這樣要是調(diào)減多估計(jì)稅局不好過那邊,你調(diào)減多稅局根據(jù)有疑問啥情況了
那如果是12月已經(jīng)申報(bào)完了呢?
這個(gè)我之前問稅局季報(bào)和年報(bào)可以不一樣
好的謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了