這個(gè)不要緊,預(yù)付賬款不用你掛應(yīng)付賬款這個(gè)可以,這個(gè)不影響,
想知道如果把所有的公司都記入應(yīng)付賬款掛賬,會(huì)出現(xiàn)什么問題,比如電費(fèi) 先付了錢 后收到發(fā)票 也記到了應(yīng)付賬款里,顯然是錯(cuò)誤的,這個(gè)對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)上有什么影響
老師,我想咨詢一個(gè)工作上的問題,之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會(huì)計(jì)做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員,因?yàn)槟莻€(gè)職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應(yīng)付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話會(huì)不會(huì)重復(fù)記錄,其他應(yīng)付款了?有點(diǎn)蒙
員工意外險(xiǎn)的退款,怎么做分錄,付款時(shí),借:應(yīng)付賬款-平安貸:銀行存款,來了發(fā)票再?zèng)_應(yīng)付,結(jié)果,平安公司是比如我這次付款5000,有員工離職,就會(huì)把這個(gè)人剩余保險(xiǎn)退款到保險(xiǎn)公司賬上,然后有員工入職繼續(xù)用這個(gè)錢抵,導(dǎo)致我付款的錢跟發(fā)票對(duì)不起來,所以也沒有借管理費(fèi)用-意外險(xiǎn),現(xiàn)在不知道分錄怎么沖了
老師,進(jìn)去一家新公司做內(nèi)賬,不知道老板私賬的期初余額,他只告訴我發(fā)生額,我想這樣做:借-庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款(老板);這樣會(huì)影響出報(bào)表嗎?如果影響了,把報(bào)表導(dǎo)出來,要把其他應(yīng)付款(老板)調(diào)整到哪里?老板在別處有一家舊公司,那家賣的產(chǎn)品從新公司這里開發(fā)票了,內(nèi)賬該怎么記呀?成本也不在新公司
老師,我這個(gè)月接手了一個(gè)公司的賬,把之前的賬導(dǎo)入到了快賬里,在結(jié)賬出報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)和她之前給稅局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,問了快賬的客服,說快賬的記賬沒問題,是之前的會(huì)計(jì)記錯(cuò)了方向。這種情況下,一個(gè)月不對(duì),以后月月都對(duì)不上,我可以調(diào)整之前會(huì)計(jì)做的憑證嗎?如果調(diào)整了,就跟報(bào)出去的報(bào)表不一致,如果不調(diào)整,對(duì)我以后的記賬,出報(bào)表有什么影響?
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒開票也還沒收錢,8月份的折舊還照常計(jì)提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個(gè)損失要?dú)w結(jié)到未分配利潤里面?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情況下。
您好~想咨詢下:采購合同,印花稅已經(jīng)申報(bào)、扣繳過了?,F(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對(duì)方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的專票。開到我們公司來,我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個(gè)點(diǎn)嗎?
總公司有權(quán)利凍結(jié)分公司的銀行賬號(hào)嗎?
老師:公司的法人兼大股??梢栽僖詡€(gè)人的名義去稅務(wù)局代開經(jīng)營性的發(fā)票嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師 您說的不對(duì)了,報(bào)表不準(zhǔn) 交稅也不準(zhǔn)
您能說說一個(gè)公司應(yīng)付賬款多 代表什么嗎? 全記應(yīng)付賬款
“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)貸方余額 預(yù)付款項(xiàng) =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備 ,你做借應(yīng)付賬款 貸銀行,會(huì)報(bào)表重新分類到預(yù)付賬款下面去,
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)重新分類這個(gè)報(bào)表格式,