同學(xué)你好,麻煩你說一下這個(gè)不含稅少7個(gè)點(diǎn)的具體金額是多少,以方便老師理解和解答,謝謝。
老師,增值稅的概念,我一直有點(diǎn)懵,增值稅是買東西的人出對(duì)吧。但是就到例題里面講的是,他那個(gè)卡會(huì)員卡,一整年的是3600塊,是一個(gè)不含稅的價(jià)格,他去做分錄的時(shí)候。他每個(gè)月他還去收別人的這個(gè)稅。我覺得這個(gè)題給人的理解有點(diǎn)理解不了。就是說,比如說我自己去辦個(gè)會(huì)員卡的話,那我就給他出了3600塊錢。他每個(gè)月還會(huì)去說,你這個(gè)月要給我交的18塊錢的一個(gè)稅費(fèi)嗎?他肯定不會(huì)這樣。還是說他例題只是這么出而已。他可能在實(shí)際的生活中,比如說,他這個(gè)3600塊錢。只是一個(gè)不含稅的價(jià)格,他其實(shí)他收的不是3600塊錢,他可能把稅費(fèi)一起加起來,就是3800塊錢。是不是這個(gè)意思?
比如我含稅7塊一只的產(chǎn)品進(jìn)到公司,不含稅少七個(gè)點(diǎn)賣出去。算虧錢嗎
老師好,我們公司有些票需要?jiǎng)e的單位開進(jìn)項(xiàng)票過來,需要我們出10個(gè)點(diǎn)的稅錢,比如5000套x18元=90000 元,這是不含稅價(jià)格,請(qǐng)問讓對(duì)方公司怎么開票,我們的不會(huì)虧稅錢,因?yàn)槁爠e人說乘以0.1算出來的金額,是稅上加稅,我們婦女處稅錢了,搞不懂,請(qǐng)教老師
我們公司是一般納稅人,從事代銷服務(wù),我們幫供應(yīng)商賣的產(chǎn)品含稅比如13個(gè)點(diǎn),我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票按6個(gè)點(diǎn)開,這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要按含稅價(jià)計(jì)算還是不含稅價(jià)計(jì)算?比如100元的產(chǎn)品,代銷按120售賣,都是含稅13%,手續(xù)費(fèi)20元也是含稅價(jià),如果換算成不含稅價(jià)大概17.7,銷項(xiàng)2.3,但我們按代銷服務(wù)費(fèi)計(jì)算應(yīng)該按6%計(jì)算銷項(xiàng)1.06,這樣對(duì)不上賬
老師,一般納稅人向個(gè)人收購免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,賣了9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn),收購的發(fā)票是只能抵扣9個(gè)點(diǎn)嗎?這9個(gè)點(diǎn)是怎么計(jì)算呢,比如免稅發(fā)票13500,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算是多少?還有我可以開免稅發(fā)票出去嗎?
請(qǐng)教老師一個(gè)實(shí)務(wù)中的問題,接受銀行委托,在其銀行開設(shè)一般戶幫其完成任務(wù),代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個(gè)月。請(qǐng)問老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請(qǐng)教:財(cái)務(wù)軟件 其他應(yīng)收、應(yīng)付款科目的二級(jí)科目要不要設(shè)置輔助核算功能呢
我接了一個(gè)內(nèi)賬,新軟件所有業(yè)務(wù)從0開始,上個(gè)會(huì)計(jì)就做了3.4.5號(hào)三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務(wù)空白首付錢都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號(hào)業(yè)務(wù)開始記,上個(gè)會(huì)計(jì)的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對(duì)余額,在記
每月是已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要存電子檔還是所有當(dāng)月開具的取得發(fā)票需要存電子檔,就XML文件
老師。成立項(xiàng)目部購買家具,空調(diào)等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
24年資產(chǎn)負(fù)債表更改,將銷售費(fèi)用增加50000,營業(yè)外收入增加50000.那我賬是不是也要調(diào),有50000的政府補(bǔ)貼沒計(jì)入營業(yè)外收入(之前會(huì)計(jì)直接抵消了廣告費(fèi)支出,把錢轉(zhuǎn)給廣告公司了,但沒紅頭文件不能直接做抵消,廣告費(fèi)增加,營業(yè)外收入增加),稅管員要求調(diào)整
老師。政府委托國企代采購固定資產(chǎn)。采購的固定資產(chǎn)開具的發(fā)票又是企業(yè)名字?,F(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門去,我企業(yè)怎么做賬務(wù)處理
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
不含稅7個(gè)點(diǎn)金額是0.46元
同學(xué)你好,我怎么算不出來這7個(gè)點(diǎn)是0.46元啊,那你進(jìn)貨含稅的7元,具體價(jià)款和稅款是多少,是專用發(fā)票還是普通發(fā)票,貴單位是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人啊,否則,還真的不好計(jì)算。
一般納稅人 我是7除1.07算的
同學(xué)你好,這樣計(jì)算的話,小規(guī)模納稅人是虧損的,如果是一般納稅人的話,在購買時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是13%的稅率,在賣出的時(shí)候,再收取13%增值稅的話,是不算虧的,如果進(jìn)貨是13%的增值稅,可以抵扣增值稅,而這個(gè)不含稅減少7%,不再收取增值稅,也不入賬,不做收入的話,也是不算虧的,否則,就是虧的。
如果我付供應(yīng)商7塊含稅,賣出去不含稅6.5不含稅,收回的錢只有6.5元,付供應(yīng)商還差5毛
同學(xué)你好,這樣來理解的話,就是虧錢了。
好的。謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。