同學(xué)你好 代開發(fā)票 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)城 貸,銀行存款 借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)城 回款 借,銀行存款 貸,銀行存款
老師小規(guī)模納稅人到稅務(wù)局代開專用發(fā)票后又作廢,付稅的時(shí)候是老板自己付的,跟對賬單無進(jìn)出,也沒有做賬,現(xiàn)在稅退到賬上,怎么做分錄呢?
老師,小規(guī)模納稅人稅局代開專票時(shí)自動扣稅,要怎么做賬。之后回款要怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開專票銷售砂石,做賬的時(shí)候怎么做?要有購進(jìn)砂石的票???
老師,小規(guī)模納稅人代開增值稅扣交稅款怎么做賬
之前是小規(guī)模納稅人,后來轉(zhuǎn)一般納稅人,然后抵扣了之前小規(guī)模時(shí)期的專票,現(xiàn)在要沖紅抵扣,怎樣做賬
請問暫估主營業(yè)務(wù)成本的分錄怎么做
老師,我司有兩個(gè)子公司,股權(quán)投資,暫不涉及三個(gè)主體之間債權(quán)債務(wù)往來,請老師詳解,幫我講解計(jì)算合并報(bào)表三個(gè)主表數(shù)據(jù)是否是直接匯總相加即可?,謝謝
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用,每個(gè)月將這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物就抵扣我們的采購成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務(wù)部門說要按他們提供的固定成本價(jià)入庫,但是固定成本價(jià)與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務(wù)部門和老板說不用管,這樣造成應(yīng)付賬款對不上也不用管,我就發(fā)了一個(gè)文字說明到財(cái)務(wù)群,以后這些問題財(cái)務(wù)不做解釋
領(lǐng)取失業(yè)金3個(gè)月后注冊了個(gè)體戶,現(xiàn)在不能領(lǐng)取失業(yè)金了,問注銷個(gè)體能繼續(xù)領(lǐng)?我本可以領(lǐng)12個(gè)月的
你好老師,1到3月的企業(yè)所得稅是記到3月還是4月?
老師,我想把錢從建設(shè)銀行轉(zhuǎn)到中國銀行,這個(gè)摘要要怎么寫?
老師好,收據(jù)蓋了發(fā)票專用章 這種能不能用 金額不大
用公司付款買了車,但沒有開票,怎么做賬,平賬
老師,我們是光伏發(fā)電公司,購買的所有材料現(xiàn)在作為固定資產(chǎn)折舊,請問成本是只有這個(gè)折舊費(fèi),還是包括折舊費(fèi)和買材料的錢
請問2月.有個(gè)員工要繳納12元個(gè)稅,財(cái)務(wù)忘記扣款,等到6月才扣款,3月員工離職,這筆錢現(xiàn)在是公司出,請問怎么做賬?做營業(yè)外支出嗎?
老師,我看不太明白。代開發(fā)票: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 回款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣是嗎??
同學(xué)你好,小規(guī)模納稅人不用銷項(xiàng)稅額這個(gè)明細(xì)的; 代開發(fā)票 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸,銀行存款 借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 回款 借,銀行存款 貸,銀行存款