您好, 您按照您實(shí)際2000元工資申報(bào),因?yàn)槟阏鎸?shí)的是只是備注錯(cuò)了,
老師好,公司的員工工資2000,差旅費(fèi)1000,發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)了,備注成了3000的工資,請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,報(bào)2000還是3000哇
老師,我們的計(jì)提工資2000塊,員工借款500塊,實(shí)發(fā)工資1500、申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候是按2000申報(bào),還是1500申報(bào)?
老師報(bào)個(gè)稅時(shí)候,工資表內(nèi)應(yīng)付工資是2000績(jī)效工資是500,又扣了300。報(bào)的時(shí)候就報(bào)最終發(fā)放的金額?
老師,請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模勞務(wù)公司,個(gè)稅申報(bào)一個(gè)員工的工資我是按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)的,做賬我寫(xiě)的是借:合同履約成本-職工工資5000,貸,應(yīng)付職工薪酬5000,結(jié)果實(shí)際發(fā)的時(shí)候該員工缺勤曠工扣了3000元,實(shí)際支付2000元,那么我是不是要沖減合同履約成本3000元?做當(dāng)初的反向分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師發(fā)工資的時(shí)候,員工有預(yù)支了一部分工資,假如說(shuō)預(yù)知3000,那我就少發(fā)3000給他,那就是我明細(xì)賬里面導(dǎo)出工資的時(shí)候就會(huì)少掉這¥3000,我這¥3000要去哪里找呢?
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷(xiāo)售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷(xiāo)售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類(lèi)型開(kāi)?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷(xiāo)售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷(xiāo)售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款