你好 你開(kāi)的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
老師,麻煩問(wèn)一下我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開(kāi)35萬(wàn)的票,需要交多少稅?具體是怎么算的?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在合作一個(gè)項(xiàng)目,需要開(kāi)760萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)760萬(wàn)的普通得交多少稅?開(kāi)專用發(fā)票需要交多少稅
老師,麻煩問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人開(kāi)了37萬(wàn)專票,需要繳稅多少?小規(guī)模納稅人是不是不能抵扣
我們公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要開(kāi)一張65萬(wàn)的銷項(xiàng),我這個(gè)月開(kāi)30萬(wàn),下個(gè)月開(kāi)35萬(wàn),那要交多少稅
老師,麻煩問(wèn)一下小規(guī)模納稅人開(kāi)具場(chǎng)地租賃費(fèi)發(fā)票,稅率是多少?
公戶付貨款到對(duì)方公司私戶 對(duì)方公司開(kāi)具專票 合理嗎
小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)銀行的手續(xù)費(fèi),我沒(méi)有取得發(fā)票,要做納稅調(diào)整。是需要填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務(wù)局退回手續(xù)費(fèi)才這點(diǎn)點(diǎn)27.12元,這個(gè)怎么寫(xiě)分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運(yùn)輸公司開(kāi)1%的運(yùn)輸發(fā)票給公司,公司要往外開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票(公司目前是做簡(jiǎn)易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn)酒店1間房400元一間,酒店過(guò)賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過(guò)前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒(méi)到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
機(jī)器銷售安裝
增值稅35/1.01*1% 附加稅=增值稅*6% 印花稅=35*萬(wàn)分之三 所得稅看利潤(rùn)
35萬(wàn)*(1+12%)+35萬(wàn)*萬(wàn)分之三+35萬(wàn)*5% 老師,你看我這么算,對(duì)嗎?
你好 你這個(gè)35不含稅的嗎
是含稅的,老師
你好 按這個(gè)35萬(wàn)/1.01*(1+12%) 來(lái)算增值稅附加稅
老師那如果開(kāi)30萬(wàn)是不是就不用交增值稅和附加稅了
老師附加稅的稅率是按2.3.7算的嗎?
你好 是的 稅率是的 不過(guò)可以減半
減半是什么?
還有剛才的增值稅附加稅 你好 按這個(gè)35萬(wàn)/1.01*(1+12%) 來(lái)算增值稅附加稅 老師這個(gè)我沒(méi)看懂
三、由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況,以及宏觀調(diào)控需要確定,對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。 四、增值稅小規(guī)模納稅人已依法享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加其他優(yōu)惠政策的,可疊加享受本通知第三條規(guī)定的優(yōu)惠政策。
增值稅35/1.01*1% 附加稅=增值稅*6% 看不懂看這個(gè)就是了
你自己寫(xiě)的不是嗎 我也沒(méi)有給你寫(xiě)那個(gè)
我算的是35/1.01×1%×(1+12%)
你好 把12%改成6%就對(duì)了
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快