需要的 借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
老板報銷的費(fèi)用,直接把錢打到老板賬戶名上的做賬時要不要經(jīng)過其他應(yīng)收/應(yīng)付款?還是直接按單據(jù)所屬費(fèi)用直接入賬就可以了?
老師,報銷費(fèi)用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因為沒現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時直接做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因為我看見有的是先問老板借入現(xiàn)金再做,即借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金
公司一直都是需要多少費(fèi)用老板存錢進(jìn)賬戶,然后掛賬老板的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在想還一些,可以用收入直接沖其他應(yīng)付款嗎,還是還是先存銀行在還款
老師老板報銷費(fèi)用,也沒填寫報銷單,做賬時直接發(fā)票入賬貸其他應(yīng)付款-老板名字可以嗎
老師之前我們公司賬戶封了,老板把錢轉(zhuǎn)到我個人卡里繳稅的,現(xiàn)在做賬,直接用借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:其他應(yīng)收款-老板可以嗎?中間不用通過我過度的吧
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那要是公司的運(yùn)營一直都是需要購買什么物料或者支付費(fèi)用時都是老板或者員工先付款,然后拿到回公司做賬報銷的,要怎么做賬?
都是上面的做法的 其他應(yīng)付款