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在做這道題第四問的時(shí)候,為什么要不將軟件技術(shù)服務(wù)的項(xiàng)稅額計(jì)入到銷項(xiàng)稅額呢,而且進(jìn)項(xiàng)也根據(jù)收入的比例剔除了,為什么要這么做呢,提供的服務(wù)也屬于當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額呀

在做這道題第四問的時(shí)候,為什么要不將軟件技術(shù)服務(wù)的項(xiàng)稅額計(jì)入到銷項(xiàng)稅額呢,而且進(jìn)項(xiàng)也根據(jù)收入的比例剔除了,為什么要這么做呢,提供的服務(wù)也屬于當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額呀
在做這道題第四問的時(shí)候,為什么要不將軟件技術(shù)服務(wù)的項(xiàng)稅額計(jì)入到銷項(xiàng)稅額呢,而且進(jìn)項(xiàng)也根據(jù)收入的比例剔除了,為什么要這么做呢,提供的服務(wù)也屬于當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額呀
2020-09-28 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-29 08:43

你好,同學(xué) 銷售軟件可以享受這個(gè)免稅的呀,你這里明確說的是軟件技術(shù)企業(yè)的

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快賬用戶2638 追問 2020-09-29 09:24

軟件企業(yè)提供的服務(wù)不應(yīng)該同時(shí)納稅的嗎,這里我就糊涂了

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齊紅老師 解答 2020-09-29 10:46

沒有呀,軟件企業(yè),這一塊兒對(duì)于軟件的這個(gè)銷售服務(wù)是單獨(dú)核算的話,是可以享受免的。

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快賬用戶2638 追問 2020-09-29 10:47

可以說的具體一點(diǎn)嗎,我聽的不太明白

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齊紅老師 解答 2020-09-29 10:51

就是,你是軟件企業(yè),如果說你銷售軟件是可以享受免稅的。 所以計(jì)算的時(shí)候就沒有考慮這一部分。

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快賬用戶2638 追問 2020-09-29 11:24

但是政策是這樣說的,我有點(diǎn)暈

但是政策是這樣說的,我有點(diǎn)暈
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齊紅老師 解答 2020-09-29 12:00

是的,就是說,如果說你在賣軟件的同時(shí)提供的這個(gè)服務(wù),這個(gè)就是要正常交稅。但是前提是你這個(gè)題目里面它是分開的,不是在同一應(yīng)稅行為里面,所以說可以享受蜜。

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齊紅老師 解答 2020-09-29 12:00

所以說可以享受免稅。

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快賬用戶2638 追問 2020-09-29 13:00

既然是免稅的,為什么計(jì)算銷項(xiàng)稅額的時(shí),要加上提供軟件服務(wù)的金額呢

既然是免稅的,為什么計(jì)算銷項(xiàng)稅額的時(shí),要加上提供軟件服務(wù)的金額呢
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齊紅老師 解答 2020-09-29 13:02

免稅的還是會(huì)有銷項(xiàng)稅額,只是后面實(shí)際繳納剔除就可以了

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你好,同學(xué) 銷售軟件可以享受這個(gè)免稅的呀,你這里明確說的是軟件技術(shù)企業(yè)的
2020-09-29
你好!即征即退部分沒有分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)稅嗎?
2022-05-12
你好,你確認(rèn)收入的分錄是沒有問題的,確認(rèn)成本,可以直接用,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)800 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 ;付款時(shí),借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。
2020-08-06
你好 如果客戶那就是要專票,一般納稅人i增值稅方面還有有減少繳納的, 假設(shè)該銷售價(jià)格是含稅價(jià)500 500/1.13*0.13-50.3=7.22212389381 但是如果沒有今年優(yōu)惠=500/1.03*0.03=14.5631067961
2023-06-12
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。
2024-12-22
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