你好,如果是和自產(chǎn)自銷鮑魚的企業(yè),一般納稅人按照 9%抵扣,以后加工成13%的商品的,可以按照10%抵扣
我司屬于自產(chǎn)自銷鮑魚的企業(yè),我們開具給客戶的免稅增值稅普通發(fā)票,客戶是不是按照9%抵扣增值稅,有沒有加計(jì)扣除?
我們是一般納稅人,對(duì)方是自產(chǎn)自銷的農(nóng)戶,我們收購回來進(jìn)行初加工銷售給客戶,我們收到農(nóng)民代開的普票按照9%計(jì)算抵扣,加工好銷售給客戶是按照13%的稅率算銷項(xiàng)嗎?
我們是貿(mào)易公司,是買的成品。對(duì)方企業(yè)屬于自產(chǎn)自銷。給我們開的普通發(fā)票是免稅,而我們把這個(gè)賣出去給客戶我們開給客戶普通發(fā)票的是9%的稅。我想問的就是我們的這個(gè)9%的稅可以抵扣稅費(fèi)嗎?
某某種業(yè)有限公司開具的增值稅普通發(fā)票,免稅的,屬不屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額么?
我們公司自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,平時(shí)都是給客戶開的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求我們開具增值稅專票,對(duì)方是個(gè)體戶一般納稅人,請(qǐng)問我們可以開專票給對(duì)方嗎
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個(gè)稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓個(gè)人代開個(gè)人發(fā)票回來,再對(duì)公轉(zhuǎn)個(gè)人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個(gè)人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們?cè)诰〇|有店鋪,京東對(duì)我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對(duì)嗎?那這個(gè)罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
老師,是這樣的,我在淘寶平臺(tái)上面銷售產(chǎn)品,標(biāo)價(jià)10元,收到10元貨款后,平臺(tái)又扣了1.3,平臺(tái)說那個(gè)1元石商戶自己承擔(dān)的,0.3是平臺(tái)收取的,平臺(tái)只給開0.3元的發(fā)票,但是我已經(jīng)給客戶開了10元的發(fā)票,現(xiàn)在扣了的1元錢怎么處理好呢,我都已經(jīng)做賬了,是前期的事項(xiàng),這種訂單不止一筆
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
客戶沒有繼續(xù)加工,客戶直接銷售
一般納稅人按照 9%抵扣,