你好;? ?對方開免稅普票給你們; 你們可以按9%計算進(jìn)項稅抵扣的??
我們公司是農(nóng)產(chǎn)品收購 農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),我們進(jìn)項稅抵扣一般是自己開的收購票給農(nóng)戶的,我收到一張由銷售方開出的普通發(fā)票 可以抵扣嗎
我司屬于自產(chǎn)自銷鮑魚的企業(yè),我們開具給客戶的免稅增值稅普通發(fā)票,客戶是不是按照9%抵扣增值稅,有沒有加計扣除?
麻煩問下,我們是建安企業(yè),購買的有機肥料,用于工程,對方開給我們免稅的增值稅普通發(fā)票,我們可以抵扣進(jìn)項嗎?抵扣9個點嗎?
我們是貿(mào)易公司,是買的成品。對方企業(yè)屬于自產(chǎn)自銷。給我們開的普通發(fā)票是免稅,而我們把這個賣出去給客戶我們開給客戶普通發(fā)票的是9%的稅。我想問的就是我們的這個9%的稅可以抵扣稅費嗎?
老師,我們是一般納稅人,有時候買的配件對方給我們開的是增值稅普通發(fā)票,那我可以按照普通發(fā)票錄入為庫存商品嗎?我們進(jìn)來普通發(fā)票,到時候我們給客戶開出去是增值稅專用發(fā)票
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
對方給我們是免稅普通發(fā)票,我們開給客戶的是9%含稅的普通發(fā)票 這個普通發(fā)票的稅可以抵扣嗎
?你好;? ? ?是的; 可以 ; 免稅普票 可以自己計算9%進(jìn)項稅來抵扣的??
他給我們開的免稅的發(fā)票是可以抵的,因為是一般納稅人,我們往外開普通的發(fā)票也是可以抵扣的 對吧
你好;? 你們開出去的; 買來銷售? ?對方就不能抵扣了哈? ?
我們開的普票對方公司到底能不能抵扣呢
你好;你們是買來銷售不屬于自產(chǎn)自銷; 你開普票給對方; 對方拿著是無法抵扣的 ;? 你要是自己是自產(chǎn)自銷? 銷售給對方; 對方拿著這個免稅普票才能抵扣的;? 前提是要? 銷售方是自產(chǎn)自銷的 ;? 對方收到免稅普票才能抵扣哈? ?