你好 你們是不是預(yù)存了電話 到時(shí)按實(shí)際情況在開發(fā)票給你們的 ?
老師你好,假如8月份交了536塊錢電話費(fèi),順便打出來(lái)了6、7月的發(fā)票,但是6月7月份每個(gè)月發(fā)票上記載電話費(fèi)金額是445,那我這個(gè)該怎么做賬
老師,有這么個(gè)問(wèn)題:就是公司每月交辦公室電話費(fèi),電信公司開的收據(jù),是200或500,但是在當(dāng)月開的電信服務(wù)發(fā)票顯示是上個(gè)月的費(fèi)用,費(fèi)用也肯定和交的金額是對(duì)不上的。 我在做賬務(wù)處理,如在5月交話費(fèi)時(shí)交了500,相當(dāng)預(yù)存話費(fèi)500,借;預(yù)付賬款-電信公司 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,6月再打印5月話費(fèi)發(fā)票,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款 這樣是嗎?
電費(fèi)是預(yù)充值扣除的,我6月的發(fā)票沒有及時(shí)在7月份開出來(lái),這個(gè)月賬上錢不夠了從銀行扣除了,我改怎么做七月份的賬務(wù)處理
老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是我現(xiàn)在是新接手的會(huì)計(jì),我們六月份給人家開了五月份的發(fā)票是開了金額10822.82,然后人家7月1號(hào)的時(shí)候,給我們打款,10333.02的錢,這個(gè)差額489.8說(shuō)是扣掉了銀行刷卡費(fèi),還有電費(fèi),銀行刷卡費(fèi)是108電費(fèi)是381.1合計(jì)是489.8剛好,那我做七月份的賬,我怎么寫分錄呢?
老師,建筑公司,6月份有回來(lái)發(fā)票但是我忘記沖減暫估分錄了,我在7月份的賬上補(bǔ)一下,但是7月份的實(shí)際成本只有9萬(wàn),我忘記沖減的暫估分錄是30萬(wàn),如果我在7月補(bǔ)完了之后就是利潤(rùn)表出來(lái)的本期營(yíng)業(yè)成本是-21萬(wàn),而且7月份沒有收入,這個(gè)怎么處理好呢
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請(qǐng)問(wèn)怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額。”為什么和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問(wèn)的
現(xiàn)在都是這樣,交了話費(fèi)以后當(dāng)時(shí)只給一個(gè)繳費(fèi)單子,本月實(shí)際消耗多少的發(fā)票只有到下個(gè)月才能打出來(lái)
交的時(shí)候只會(huì)給個(gè)收費(fèi)收據(jù)
你好 那你就是 借預(yù)付賬款貸銀行存款。 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 -話費(fèi)貸 預(yù)付賬款
必須得掛預(yù)付嗎?像這種收費(fèi)收據(jù)可以進(jìn)費(fèi)用嗎?
你好 要有發(fā)票哈。 這個(gè)收據(jù)不能稅前扣除的。 最終要取得發(fā)票才行。 先預(yù)存走預(yù)付賬款
只能掛預(yù)付賬款嗎?這個(gè)預(yù)付不是主營(yíng)的那種業(yè)務(wù)才掛預(yù)付嗎?
你好 不是的。 可以掛預(yù)付賬款的 或其他應(yīng)收款