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你好,我們公司一般納稅人賬上有“其他應(yīng)付款—A公司”貸方余額200萬,我們公司的一輛車過戶到A公司,沖這個往來款,當(dāng)時購車時已抵扣進(jìn)項,車的賬面價值現(xiàn)在還有60萬,怎么做,分錄詳細(xì)些,謝謝

2020-09-28 06:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-28 06:31

你好, 處置固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)清理60,累計折舊,貸固定資產(chǎn), 沖往來款 借長期應(yīng)付款60,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅60*13%/(1%2B13%)

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你好, 處置固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)清理60,累計折舊,貸固定資產(chǎn), 沖往來款 借長期應(yīng)付款60,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅60*13%/(1%2B13%)
2020-09-28
你好!你開的是什么品名。
2020-11-10
增值稅、附加稅、印花稅、所得稅都需要交。如果是銷售給個人的話,這個就不用交印花稅。
2024-10-20
你好,借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn) 借其他應(yīng)付款45萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2023-08-04
拍買時: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收回車輛 借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款 收不回來的車: 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)付賬款 借:資產(chǎn)減值損失 貸:應(yīng)收賬款
2021-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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