你好,認(rèn)證不能抵扣的專票,申報(bào)的時(shí)候需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的
請問:認(rèn)證不抵扣的專票,還用在報(bào)稅系統(tǒng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)岀嗎? 比如:一般納稅人購買月餅用于中秋節(jié)福利,取得專票這種情況
老師好,提問三個(gè)問題: 1、一般納稅人企業(yè)臨時(shí)工工資要報(bào)稅嗎?怎么報(bào)? 2、企業(yè)取得為員工購買意外保險(xiǎn)的專票,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,請問我怎么勾選認(rèn)證? 3、中秋節(jié)企業(yè)為每位員工發(fā)現(xiàn)金500元,怎么做賬務(wù)處理?這500元要報(bào)稅嗎?
老師,您好!我們是一般納稅人公司,9月份購買了2臺機(jī)械,進(jìn)項(xiàng)票一直未抵扣,今天想在系統(tǒng)認(rèn)證抵扣,但系統(tǒng)查不到,客戶說稅號開錯(cuò)了,這樣的情況,我們可以先申報(bào)12月稅,用1月他們開正確的進(jìn)項(xiàng)票來抵扣12月的欠稅嗎?
老師,請問在征稅環(huán)節(jié),如果是一般納稅人是能抵扣進(jìn)項(xiàng)的,一環(huán)扣一環(huán)往下進(jìn)展。 但如果是小規(guī)模納稅人呢,購進(jìn)服務(wù)后,取得了專票不能抵扣,全額計(jì)入了成本。這種情況,稅務(wù)是怎么監(jiān)管呢?
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng),例如:書上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 銀行存款 但是實(shí)際工作中,只有認(rèn)證通過的發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證又是在次月初勾選抵扣,那么實(shí)際工作中進(jìn)項(xiàng)稅額怎么入賬呢? 比如這個(gè)月一共取得了很多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬,還沒有勾選認(rèn)證,取得發(fā)票做賬時(shí)都可以計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
在發(fā)票勾選平臺,勾選時(shí)選擇了“認(rèn)證不抵扣“,也要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
你好,勾選時(shí)選擇了“認(rèn)證不抵扣“,既然沒有抵扣,就不需要轉(zhuǎn)出的 福利費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)抵扣了才需要轉(zhuǎn)出的