同學你好 作廢重新開是當月作廢重新開的嗎
一般納稅人,可以自己開具農產品收購票,9%稅率,上個月銷售開票但是當月沒開收購票進行抵扣進項,這個月申報繳交了增值稅,這個分錄怎么做(增值稅),需要當月計提嗎?這個月銷售有開了收購票,連同上個月的一并開,進項抵扣這個月不用交增值稅?請問這兩個月關于增值稅分錄怎么做
我銷售貨物簽訂了合同,貨物已經交易,但是我的票開錯了,要作廢重新開,請問這個會計分錄按照開票了的當時開票來做嗎?下個月再把票給補上?這個月增值稅也是一樣要交嗎?
我們是一般納稅人,銷售貨物,,上個月,財務開出一張3%稅率的普票給客戶。我想問下這個發(fā)票開錯了,是一定要重開吧?另外想問一下,有一個2.9的銷項稅額怎么辦?要結轉到未交增值稅嗎?
老師,我們供貨給下游,發(fā)貨時把發(fā)票都開出來了,按照合同約定對方應3個月內給我們付款,但是過了3個月還沒付款,我們按照合同約定計算了違約金,開具了收據(jù),對方把錢都打過來了,但是現(xiàn)在對方要求我們開具增值稅專用發(fā)票,說違約金屬于價外稅,并且要求我們把之前的發(fā)票作廢,把違約金融到貨款價格里?想問一下他這樣要求合理嗎?
老師請問,我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應收賬款 應交稅費-增值稅(銷項稅) 貸:主營業(yè)務收入 但是我需要給對方開專票,我 4月沒開,5 月才開的票,那我 5 月的時候應該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個分錄在 5 月份重新寫一筆嗎?
老師好,一般貿易,出口商品按照內貿增稅,賬務如何處理?借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入(FOB,4521美元*匯率)應交稅費-應交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應收賬款>合同CIF價格(實際應收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務成本,借:主營業(yè)務成本貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師,想咨詢您一下這個獨立核算和非獨立核算,之前分公司選的是獨立核算,增值稅及附加還有印花稅都是分公司申報,但是稅務那邊把企業(yè)所得稅讓合并到總公司核算,這樣做是對的嗎?獨立核算不是所有賬務和稅收由分公司自己核算,自負盈虧嗎?成立分公司到底是獨立核算好還是非獨立核算好?
老師,我公司自己的廠房出租出去,租金開發(fā)票是幾個點呢?
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進票回來。問:增值稅稅負是多少。
怎么在社保費管理客戶端查詢公司為員工繳納2024年的所有社保費用總額呢?
保險公司收的車船稅150元,但是沒有開票怎么寫分錄
幫忙看下合同內容,是否有不合規(guī)的地方
來公司四個月了,領導讓編虛假報表貸款,本身公司運營不好,負債幾千萬,這種風險大嗎?不想為幾千塊的工資把自己搭進去了,很擔心,恨不得裸辭了,還望老師能夠答疑解惑呢,謝謝
中途接賬,利潤表為什么沒有數(shù)據(jù)
工商年報里面社保部分,繳費基數(shù)跟實際繳納怎么填寫
對,現(xiàn)在是當月作廢,下月開,沒票了
那你這個月做分錄然后負數(shù)紅沖就行了,下個月開票再交
怎么操作?能具體點么。。。
負數(shù)充紅什么意思?
分錄做了再重新做個負數(shù)的,充了?
對的,就是這個意思 先按藍字發(fā)票做一個分錄 然后作廢之后做一個原分錄負數(shù)分錄沖掉