同學(xué)你好 不要,提供給你九萬(wàn)的發(fā)票就行了
師,我想問(wèn)一下,我們公司有個(gè)項(xiàng)目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費(fèi),現(xiàn)在他們給項(xiàng)目上開(kāi)了500萬(wàn)的發(fā)票,說(shuō)要預(yù)繳稅款費(fèi)用2%,這個(gè)部分要我們公司承擔(dān),我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個(gè)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)?
您好老師,建筑施工企業(yè),掛靠單位先暫扣我們的開(kāi)票稅款,后期我們提供進(jìn)項(xiàng)票給掛靠公司,退回的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額和寄過(guò)去的發(fā)票稅額不一樣,不知道為啥
老師我們是建筑公司我們開(kāi)出去10萬(wàn)元銷售發(fā)票,扣過(guò)我們管理費(fèi),稅費(fèi),要支付掛靠單位9萬(wàn)元,掛靠單位要不要全額提供成本發(fā)票
老師好,咨詢一個(gè)建筑掛靠開(kāi)票問(wèn)題,一個(gè)公司掛靠我們公司,取得工程款50萬(wàn)元,假如稅費(fèi)交5萬(wàn)元,掛靠方打給我們,掛靠方需要開(kāi)50萬(wàn)元的發(fā)票后,我們把錢打給他,如果稅款由我公司墊付,他們給提供45萬(wàn)得發(fā)票我們給他們打款45萬(wàn),這樣理解對(duì)嗎
被掛靠單位給甲方已開(kāi)票14550000元(含9%稅),我公司(掛靠方)在項(xiàng)目的所在地已預(yù)交2%的增值稅,10%的附加稅以及千分之二的所得稅,截止到目前被掛靠單位已扣管理費(fèi)145500元(管理費(fèi)已扣夠),所得稅10萬(wàn)元。目前我司已給掛靠公司提供成本票:專票11436680.57元(不含稅)+稅額1029219.43元。普票1916000元。被掛靠單位讓我們公司提供14550000*98%=14259000元的成本票合理嗎?被掛靠方認(rèn)為我們還差14259000-13352680.57=906319.43元成本票需要提供給他。
遞延所得稅負(fù)債,未來(lái)實(shí)際要交稅的時(shí)候(真金白銀交稅),該怎么做會(huì)計(jì)分錄,能否舉個(gè)例子。我不是問(wèn)怎么確認(rèn)所得稅負(fù)債。
老師增值稅專票勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)是在電子稅務(wù)局哪里勾選的呢?
老師,同一集團(tuán)下說(shuō)是100%控股的兩個(gè)子公司合并,這兩個(gè)子公司企查查查沒(méi)有集團(tuán)占股,賬上也沒(méi)有長(zhǎng)期股權(quán)投資,這是什么情況?
這題計(jì)算沒(méi)搞懂,老師
請(qǐng)問(wèn)公司要投資另外一個(gè)公司,請(qǐng)問(wèn)財(cái)報(bào)主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對(duì)方公司運(yùn)營(yíng)是否健康
在銷售負(fù)有現(xiàn)金折扣條件下,交易價(jià)格實(shí)際上屬于可變對(duì)價(jià),如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應(yīng)當(dāng)沖減當(dāng)期銷售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒(méi)體現(xiàn)總金額,開(kāi)出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個(gè)可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個(gè)是我們公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開(kāi)票30多萬(wàn) 以前有留底稅額,我們就找了1個(gè)點(diǎn)票的 成本票 這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,專門給學(xué)校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當(dāng)于銷售加配送