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想問下 可以咨詢生產(chǎn)企業(yè)附表一免抵稅金額填多了五百多,出口退稅系統(tǒng)金額正確應(yīng)該如何處理嗎

2020-09-26 21:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-27 00:52

同學(xué)你好,建議下個月少填寫五百多,調(diào)整過來即可。

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同學(xué)你好,建議下個月少填寫五百多,調(diào)整過來即可。
2020-09-27
同學(xué)你好,建議下個月少填寫五百多,調(diào)整過來即可。
2020-09-27
同學(xué)你好 這個可以的哦 為了銷售的可以計入銷售費用
2022-11-04
進項發(fā)票認(rèn)證一般在報關(guān)單出口日期所屬增值稅納稅申報期內(nèi)進行,也可與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)確認(rèn)。 根據(jù)退稅率,用公式計算退稅金額,如當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期銷項稅額 -(當(dāng)期進項稅額 - 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)等,根據(jù)當(dāng)期期末留抵稅額和當(dāng)期免抵退稅額的大小關(guān)系確定應(yīng)退稅額。 剩余的進項留抵稅額可以用于下一次出口退稅計算,也可抵扣內(nèi)銷貨物銷項稅額。
2024-11-28
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出了就不能抵扣了 得重新開
2021-08-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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