你好 你們是買來銷售的話 商貿(mào)企業(yè)一般是買A銷售A的。 不應(yīng)該會賣成B去了 。 你們自己庫存應(yīng)該是進來什么貨物就銷售什么貨物的。 不應(yīng)該的。 我估計是前任是不是沒有銷售 就直接月末結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 你去查下賬才行 。
老師商貿(mào)公司能買a賣b嗎有什么風(fēng)險嗎謝謝!注意事項什么的,沒有盤庫,每月成本都結(jié)轉(zhuǎn)完,不合理吧,一定要記建立庫存賬吧,新公司成立1年不到,沒有庫存賬,之前會計每月結(jié)轉(zhuǎn)完成本。月月庫存清零,不正常吧。
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,1月份收到張進項10萬的發(fā)票,這10萬進項票是2020年5月的發(fā)票,貨什么都已收到過的了,就是發(fā)票1月開回,發(fā)票還有400多萬沒有開回來 我想問這個沒有開回的發(fā)票怎么入賬?現(xiàn)在庫存商品和這個票一點不吻合的 我們是零售,如果要去統(tǒng)計發(fā)票和庫存基本不可能。
求經(jīng)驗豐富老師回答,謝謝! 我想問下,我前面的會計走了好久了,沒有人交接,他結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本一般能從哪里來?正常的是有成本核算表的,但是我每一個文件都看了,沒找著 我找到了他計算結(jié)轉(zhuǎn)原材料到庫存商品的,用的當(dāng)月的銷售單價,應(yīng)該是不對的吧? 主要是想問下有什么思路,這個數(shù)據(jù)除了出庫數(shù)量*成本單價,還有沒有別的計算方法 前面的會計走了一年,聯(lián)系不上,整年的憑證都沒有一個附件,我只能根據(jù)電腦儲存資料來做
老師 ,我們是凍品進銷存公司的,公司的外帳就是根據(jù)發(fā)票簡單的做收入,然后根據(jù)進項每個月全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,只有內(nèi)賬才會根據(jù)進銷存有入庫單出庫單,收款單,真實的做賬,但是外帳沒有那些單子,如果人家過來查賬發(fā)現(xiàn)我們?nèi)粘9ぷ饔钟写騿螁T啥的,但是賬上卻什么單也沒有,是不是覺得很奇怪?一猜就能猜到我們有內(nèi)賬了吧?這樣想不給內(nèi)賬人家看也不行了是吧?
老師,我們是凍品公司,有進銷存系統(tǒng)的,每天都有打單的,倉庫進貨出貨的,但是我們外賬都是按照發(fā)票做收入,進項票直接做入庫全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,沒有進銷存系統(tǒng)的,如果人家來查賬,肯定就得給人家看外賬了,要不人家說你們辦公室都有打單員,卻沒有進貨存的賬?肯定能猜到有內(nèi)賬吧?如果人家查起來我們內(nèi)賬收款一個月有40萬左右,那一年就480萬,會不會要求按照一年按照480萬的13%繳稅?如果補5年,那就是300萬左右咯,會這樣要求補稅嗎?還有滯納金啥的
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
是的,代賬公司,不管有沒銷售,月末就全部結(jié)轉(zhuǎn)成本。
所以每月庫存都是0
你好 這個不合理的。 都沒有銷售 那你們庫存都還有。 去直接結(jié)轉(zhuǎn)了 。那成本就多做了 。
有風(fēng)險嗎?我接手后是不是要盤庫,建庫存賬,如實結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好 你最好是盤點后,根據(jù)盤點后的數(shù)據(jù)來做處理 。 如果盤點后有數(shù)據(jù)的 我建議你可以考慮沖之前的多結(jié)轉(zhuǎn)成本 。然后在建立進銷存的統(tǒng)計。 以后便于據(jù)實結(jié)轉(zhuǎn)庫存和成本。
謝謝老師的提示思路
我們沒有進銷存的軟件模塊
是自己做excel表吧,能統(tǒng)計準(zhǔn)確了,哪種方法都是可以的對吧老師
你好 自己做表統(tǒng)計 。如果有軟件的話更好你自己要輕松一些