應(yīng)納稅暫時性差異是指未來期間需要納稅,現(xiàn)在不需要
老師你好,應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)該是需要多交稅,為什么計算應(yīng)納稅所得額時還把它減下去了?
為什么應(yīng)交所得稅=本期利潤+0—應(yīng)納稅暫時性差異。這里的0是指啥,為何應(yīng)納稅暫時性差異要減去,沒有想明白
計算應(yīng)納稅所得額時,為什么要減去應(yīng)納稅暫時性差異?
應(yīng)納稅所得額=利潤總額+可抵扣暫時性差異-應(yīng)納稅暫時性差異,為什么這道題的應(yīng)交稅費是應(yīng)納稅所得額=利潤總額+應(yīng)納稅暫時性差異?到底正確的公式是什么? 假設(shè)金融資產(chǎn)是公允價值計入當(dāng)期損益,公允上升100萬,形成應(yīng)納稅暫時性差異,計算當(dāng)期應(yīng)納稅所得額時就是利潤總額-100萬啊
利潤總額為什么要減去應(yīng)納稅暫時性差異 我理解的是應(yīng)納稅暫時性差異需要納稅的 應(yīng)該加上去 可抵扣暫時性差異要減去
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報表
老師,這個選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂場所開的發(fā)票可以計入銷售費用—業(yè)務(wù)招待費嗎?
流動資產(chǎn)包括哪幾個?流動負(fù)債的哪幾個?
老師,這一題是不是選c?
老師 您好 問下:給公司購買電腦 開票是公司員工抬頭 可以稅前扣除嗎
老師,小規(guī)模納稅人每個月開多少票是免稅的嗎?
請問如果我有定期定額都是定3萬的個體戶,明年兩個單位要匯算清繳嗎?如果要的話就超額了,是不是就要補稅呢
老師您好,郵政外包攬收的業(yè)務(wù)給我們公司做,應(yīng)該開多少點的發(fā)票?
我怎么記得有個快速公司算應(yīng)納稅所得額,是用會計利潤減去永久性差異呢?這兩個為什么不一樣?
舉個例子: 1、業(yè)務(wù)招待費,超過限額的不能扣除,這個就是永久性差異 2、研發(fā)費用加計扣除,可以多扣除75%,這個就是永久性差異 這部分內(nèi)容不是兩三句能說明白,建議您系統(tǒng)看下所得稅費用這一章節(jié),不是只看精簡的講義,理解不透